你好,可以的, 沒問題 ,同學(xué)您好,一般需到稅務(wù)大廳進(jìn)行更正申報(bào)
現(xiàn)在還能更正預(yù)繳2023年一月份申報(bào)的2022年第四季度報(bào)表和企業(yè)所得稅?電子稅務(wù)局
去年第三,四季度企業(yè)所得稅申報(bào)錯(cuò)誤,可以在電子稅務(wù)局更正嗎,還是要去稅務(wù)局現(xiàn)場更正呢
老師好,做23年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),發(fā)現(xiàn)23年第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)錯(cuò)誤,請(qǐng)問現(xiàn)在能再電子稅務(wù)局更正申報(bào)嗎?
老師,2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表和2023年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表不一致,可不用改第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅月季)預(yù)繳納稅申報(bào)表,直接按23年度報(bào)表來申報(bào)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表嗎
現(xiàn)在還可以在電子稅務(wù)局上更正2022年第四季度企業(yè)所得稅嗎?
老師,我們公司占地費(fèi)應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對(duì)公轉(zhuǎn)然后用途寫工資,但是我對(duì)公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費(fèi),這種情況應(yīng)該怎么整呀
請(qǐng)問老師,補(bǔ)繳了2022年到2024年的增值稅,借方計(jì)入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說的年度匯算清繳這個(gè)年度是指會(huì)計(jì)年度嗎
20年企業(yè)所得稅工資調(diào)增25萬,報(bào)表改好了分錄要怎么做
我們企業(yè)固定資產(chǎn)取得時(shí)未取得增值稅發(fā)票,只有評(píng)估報(bào)告,當(dāng)時(shí)就按評(píng)估價(jià)格96萬入的賬,所得稅匯算表里的固定資產(chǎn)折舊表,賬載金額資產(chǎn)原值是96萬,那稅收金額里的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填資產(chǎn)原值96萬可以嗎?沒有發(fā)票也填96萬嗎?
我們企業(yè)固定資產(chǎn)取得時(shí)未取得增值稅發(fā)票,只有評(píng)估報(bào)告,當(dāng)時(shí)就按評(píng)估價(jià)格96萬入的賬,所得稅匯算表里的固定資產(chǎn)折舊表,稅收金額里的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填資產(chǎn)原值96萬可以嗎?沒有發(fā)票也填96萬嗎?,
去年的外銷已開票確認(rèn)收入,今年說要轉(zhuǎn)視同內(nèi)銷,這個(gè)發(fā)票需要重開嗎?去年已確認(rèn)收入,現(xiàn)在增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫
固定資產(chǎn)一次性扣除,匯算清繳,去年享受了加速折舊,今年這個(gè)資產(chǎn),稅務(wù)折舊這塊填0這個(gè)表過不去了?
匯算清繳是調(diào)整當(dāng)期多交所得稅,是所得稅費(fèi)用,然后其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎
去年?duì)I業(yè)成本,做成營業(yè)外支出了,那用以前年損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,那這時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表不平,是什么原因
我直接把年度報(bào)表按正確的數(shù)字填寫,那個(gè)我不管了還行?
要統(tǒng)一更正的除非不影響以前的應(yīng)納稅申報(bào)