您好 請(qǐng)問是專票還是普通發(fā)票
老師好!請(qǐng)問給軍隊(duì)干休所開發(fā)票,也需要對(duì)方提供納稅人識(shí)別號(hào)嗎,這樣的單位有沒有納稅人識(shí)別號(hào)?
您好,麻煩問一下…發(fā)票開錯(cuò)了,將發(fā)票寄回去之后對(duì)方說,由于納稅人識(shí)別號(hào)的問題,他們無法紅沖,這個(gè)應(yīng)該怎么辦呀?
老師,請(qǐng)問一下,上月的開的增值稅專用發(fā)票,納稅識(shí)別號(hào)填錯(cuò)了,但客戶又需要增值稅普通發(fā)票,我未紅沖就直接開具了正確的普票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)專票不能紅沖了,該怎么辦?
營業(yè)執(zhí)照上的納稅人識(shí)別號(hào)后面有“(1-1)”的,開發(fā)票時(shí)在納稅人識(shí)別號(hào)那里要寫進(jìn)去嗎?這個(gè)“(1-1)”是什么意思呢?
您好,我開了一張發(fā)票,因納稅人識(shí)別號(hào)錯(cuò)誤,我又開了紅票對(duì)沖,但是開紅票的時(shí)候我給把納稅人識(shí)別號(hào)修改成正確的了,這種情況該怎么辦?
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬作為實(shí)收資本投資公司,實(shí)收資本就是500萬,短期借款500萬,資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
實(shí)收資本如果實(shí)際是5000萬,只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠(yuǎn)都有5000萬
15年建廠的時(shí)候,營業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金5000萬,打在5000萬打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢用其他方式拿出來了,花在其他項(xiàng)目上?,F(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實(shí)收資本填5000萬還是不用填了
普通發(fā)票
可以把您的界面截圖我看看嗎
還是說普通發(fā)票作廢不了呢,沒有普通發(fā)票沖紅這個(gè)選項(xiàng)
可以開了。
紅沖填發(fā)票號(hào)碼給代碼就好了 不需要納稅識(shí)別號(hào)的