你好,同學(xué)您好,一般是都要開票的,沒有開票也要申報(bào)無(wú)票收入您好,借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
請(qǐng)問老師,我司是一般納稅人,老板購(gòu)買10臺(tái)彩電做禮品來(lái)贈(zèng)送客戶,廠商開具進(jìn)項(xiàng)專票,請(qǐng)問摘要和分錄怎么做?
老師,你好,請(qǐng)問一下,一般納稅人購(gòu)買商品,取得增值稅普通發(fā)票,怎么入賬做分錄
你好,老師:請(qǐng)問客戶購(gòu)買了產(chǎn)品,不需要開票,單位是一般納稅人,這部分怎么做分錄呢
老師好,請(qǐng)問公司是一般納稅人,購(gòu)買禮品卡送給客戶,收到的專票可以抵扣嗎,怎么做分錄?
老師你好,我想問一下一般納稅人旅游業(yè)差額部分開專票不含稅1000,扣除的部分給客戶開普票不含稅5000,交增值稅是60,請(qǐng)問怎么做分錄了
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費(fèi)用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤(rùn)是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬(wàn)元,可以按200轉(zhuǎn)讓價(jià)格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬(wàn)元,差額40*0.20=8萬(wàn)元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價(jià)格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷售費(fèi)用合理嗎
老師,請(qǐng)問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個(gè)人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請(qǐng)教您 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第59號(hào))規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入、未按照銷售額和征收率簡(jiǎn)易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時(shí)沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額價(jià)稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請(qǐng)老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來(lái)自己做,是否需要把這2個(gè)公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作???感謝指教
收入確認(rèn),報(bào)關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒有報(bào)關(guān)的,以什么時(shí)間確認(rèn)收入(跨境電商)
請(qǐng)問下面寫了2025年不適用,請(qǐng)問是哪一條不適用?
借:應(yīng)收賬款, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 這是開票 做的分錄,如果不開票也需要做這筆分錄嗎?
如果做無(wú)票收入,需要拿什么作為入賬憑證呢
附件主要有合同、發(fā)票、銀行流水、簽收文件等
開不開票會(huì)錄都一樣
老師:這部分主要對(duì)接個(gè)人,可以到月底直接做一筆分錄嗎
不開票,可能合并到一筆做的金額比較大,沒有開票,對(duì)于稅務(wù)上有什么分險(xiǎn)嗎?
同學(xué)您好, 總額不宜超過20%沒有限制性統(tǒng)一規(guī)定的
老師:是總收入的20%對(duì)嗎
學(xué)員您好,是的,對(duì)的