那個是一般納稅人勞務派遣差額征稅才可以按5%

請問下老師,我在申報7月納稅申報表時,把適用于13%稅率的貨物及加工修理修配勞務的未開具發(fā)票金額填在了13%稅率的服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)未開具發(fā)票欄,請問現(xiàn)在要怎么辦呢
老師好,簡易的5%貨物加工修理修配勞務需要什么條件才能申請?
老師,您好,代加工姜泥的收入填寫在哪一個欄次?第3個欄次為什么是9%稅率的貨物及加工修理修配勞務?加工費不是13%嗎?
老師,我們是一般納稅人,請問簡易計稅方法計稅中的3%征收率的貨物及加工修理修配勞務的稅額是不用交增值稅的嗎
老師,請問銷售第三方軟件開票之后,填增值稅納稅申報表的時候是填在13%銷售貨物、加工修理修配勞務那一欄還是填在13%銷售服務、無形資產(chǎn)那一欄呢
為什么計提社保費只需要計提公私不分?不需要計提個人部分?
發(fā)出商品是體現(xiàn)在哪個財務報表項目里面
老師您好,稅務局打電話說利潤率低是什么意思
老師,員工用自己的車,進行業(yè)務外出的工具,單位按月發(fā)放車補,并計入工資薪金,這個車補還需要員工和單位簽訂用車協(xié)議嗎?
老師 我們是銷售貨物一般納稅人,也不是備案的出口企業(yè),現(xiàn)在有個朝鮮的客戶要貨 要求我們開普票,一般納稅人也可以開普票是嗎 稅率也是13個點嗎
老師一個子女一個月專項附加扣除是多少呢?
老師我加了一下收入是一樣的呀
這是怎么回事啊,增值稅申報不了
對外銷售,不是銷項稅額嗎?為什么在計算可以抵扣的進項稅額是要用260÷1減百分之三呢
老師,你好,我公司之前有一張購買材料的普通發(fā)票金額是27萬,后來因為一些原因,最終只付了24萬 余額3萬沒有付了,但是記入成本27萬,現(xiàn)在該怎么做分錄?是沖減之前記入的成本和應付賬款嗎?
噢噢,那制造業(yè)加工就只能是13%,我看增值稅沒有多少進項抵扣的。
是的,那制造業(yè)加工就只能是13%