您好,要交增值稅的,您說是的季度30萬以內免增值稅這個優(yōu)惠么,這是小規(guī)模的優(yōu)惠
為什么江蘇省增值稅申報表一的9%稅率的貨物及加工修理修配勞務和13%稅率的貨物及加工修理修配勞務的價稅合計一欄是橫線,及后面的銷項應納稅額都是橫線???這是什么意思
稅種類別為服務:第1欄銷項(應納)稅額應該為0,請檢查是否錄入了一般計稅方法13%稅率的貨物及加工修理修配勞務的發(fā)票。
一般納稅人簡易征收開勞務發(fā)票,在表一當中是填3%征收率的貨物及加工修理修配勞務還是填3%征收率的服務、不動產和無形資產啊
老師,我們是一般納稅人,但是我們的計稅方法是簡易計稅,我們簡易計稅是不是每月增值稅就不用根據銷項稅減去進項稅,計算出來的差額乘以稅率,算出增值稅額后去交增值稅吧!我們勞務派遣公司簡易計稅是怎么交增值稅的
13%稅率的貨物及加工修理修配勞務9%稅率的貨物及加工修理修配勞務主要是這二項一般計稅的不用填寫,問下為什么?不是也要交稅的嗎?為什么不寫呢?
私車公用,給員工的用車補助,怎么做賬,發(fā)票能用加油票嗎?走銷售費用?
我司是農產品蔬菜肉蛋類批發(fā)行業(yè),供應商開給我們的發(fā)票有的是自產自銷的免稅普票,這種發(fā)票是可以按9%抵扣的。但是有的開給我們的發(fā)票沒有帶自產自銷字樣的免稅普票??蛻粢笪覀冮_專票,蔬菜肉禽蛋類本來國家優(yōu)惠政策是免稅的,但是為什么有的供應商開的可以抵扣有的開的不能抵扣,這樣稅費不就變成我司承擔了?
老師好,稅票想做成文檔,各個客戶和供應商發(fā)票已開和未開需要顯示清楚怎么做呢
老師咨詢一個問題,公司工資少,費用少,全靠成本,成本大于收入不是很好吧。不結轉庫存商品很大,結轉成本大與收入,
貨款已經支付,材料尚未入庫怎么寫分錄
假設包子店進貨太多, 賣不完,包子過期壞掉了, 要做啥分錄 ? 借貸?
老師,以前2個年度庫存少結轉了,導致成本少結轉合計有20萬,這算重大差錯嗎?怎么調賬?如果不調以前的賬,直接做在今年的庫存和成本里可以嗎?影響今年的企業(yè)所得稅稅,稅局會不會查?我不做到一個月里,分開三個月做可以不?
老師,客戶付款至分公司,但已經申請子公司,分公司將不再銷售貨物,現在貨由子公司出給客戶,請問這個該怎么處理
酒店行業(yè),跟抖音簽訂了一份合同,合同約定一年不滿10萬營收退部分服務費,我們已經全額支付服務費,對方也開了發(fā)票過來,請問我這邊要怎么做分錄?我要掛著嗎
關于出口退稅,我買的A產品,對應4個型號,數量分別不同,報關單時候,我直接合并了,總金額除以總數量等于平均單價。供應商開票給我是分4個型號開的,總金額數量對的上,可以直接退稅嗎?