你好去稅務(wù)局修改申報表
你好,我司開銷項票品名開的是加工費(fèi),我申報稅時增值稅納稅申報表附列資料(表一)(本期銷售情況明細(xì))我應(yīng)該填13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)還是在13%稅率的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)欄填寫
請問下老師,我在申報7月納稅申報表時,把適用于13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)的未開具發(fā)票金額填在了13%稅率的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)未開具發(fā)票欄,請問現(xiàn)在要怎么辦呢
老師 機(jī)器人奶茶開了13%發(fā)票,申報增值稅是填第一欄13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù),還是第二欄13%稅率的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)?
公司是餐飲類企業(yè)一般納稅人,公司車輛贈與給股東,增值稅申報表填寫13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)還是13%稅率的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)?請問一下憑證怎么做?
老師,開出的機(jī)械租賃13%發(fā)票,在增值稅申報資料1里應(yīng)填報在13%稅率的貨物及加工修配勞務(wù),還是13%稅率的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個票,進(jìn)項稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價款由我們承擔(dān)
你好,請問已計提過了,過賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務(wù),銷售費(fèi)用10萬在5.31號之前沒有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費(fèi)用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時扣除
老師,一個運(yùn)輸公司承接教育局的校車接送小學(xué)生業(yè)務(wù),得到的財政補(bǔ)貼,需要給教育局開發(fā)票嗎?
老師,被審計單位簽合同時,多算了20多萬的稅,算問題嗎?
老師,應(yīng)收賬款年度周轉(zhuǎn)率=年度營業(yè)收入/(年初應(yīng)收賬款+年末應(yīng)收賬款)/2,另一種方法是全年各月平均值均值怎樣理解?例如1月(1月期初+1月期末)/2,2月(2月期初+2月期末)/2,全部算出12個月平均值,然后再全部相加嗎?
老師,這個銀行工作試刷卡機(jī)的時候他們刷了一塊錢盡快,還有手續(xù)費(fèi),我這個憑證要怎么做呢
老師,一般納稅人三月份買的材料,五月份收到發(fā)票,請問三月五月分別怎么做賬
未確認(rèn)融資費(fèi)用和待確認(rèn)融資費(fèi)用怎么區(qū)分使用情況
3月份購買的東西,開的發(fā)票,購買人4月才報,賬怎么記
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。