那個(gè)進(jìn)項(xiàng)增值的不含稅金額抵成本

這個(gè)增值稅額可以抵扣 怎么理解抵扣 增值稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額 那么現(xiàn)在這個(gè)增值稅額不就是相減的結(jié)果嗎 不應(yīng)該還要交這個(gè)相減之后的增值稅嗎
增值稅是銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額(抵扣聯(lián))=應(yīng)交增值稅稅額,。 那么 那個(gè)增值稅價(jià)稅合計(jì)的記賬聯(lián)是抵成本嗎,
老師,關(guān)于增值稅那么多科目我分不清, 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額抵減、已交稅金、轉(zhuǎn)出未交增值稅、銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)出多交增值稅),另外還有 :未交增值稅、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額、待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、增值稅留抵稅額,請問我要學(xué)習(xí)這些是在哪位老師的課里可以學(xué)到?
老師,本月申報(bào)增值稅,銷項(xiàng)稅額是376209.94,簡易稅額是172741.34,那合計(jì)應(yīng)交就是544581.46元,進(jìn)項(xiàng)抵扣是492617.86,轉(zhuǎn)出607.84,預(yù)繳17448.71,那我應(yīng)交增值稅不就是544581.46-492617.86+607.84-17448.71對吧,為啥這個(gè)簡易計(jì)稅的稅額就不能抵扣呢
老師,本月申報(bào)增值稅,銷項(xiàng)稅額是376209.94,簡易稅額是172741.34,那合計(jì)應(yīng)交就是544581.46元,進(jìn)項(xiàng)抵扣是492617.86,轉(zhuǎn)出607.84,預(yù)繳17448.71,那我應(yīng)交增值稅不就是544581.46-492617.86+607.84-17448.71對吧,為啥這個(gè)簡易計(jì)稅的稅額就不能抵扣呢
老師,餐飲公司,買菜品啥得,必須要發(fā)票嗎才能入成本嗎
季報(bào)的時(shí)候企業(yè)所得稅少報(bào)了幾百塊錢怎么辦,這個(gè)季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅已經(jīng)繳納了
老師你好,我這個(gè)增票沒有成功是什么情況啊
老師,開出去的專票,銀行賬號,地址沒填可以嗎?
老您,您好,亞馬遜開店鋪銷售收入有發(fā)票嗎?
建筑掛靠公司,掛靠公司要交資源稅,殘保金,工會經(jīng)費(fèi)?這都是按什么來交
老師您好,這個(gè)月報(bào)稅期截止到10.27號,有個(gè)公司臨時(shí)讓我做賬,明天將單據(jù)快遞過來,怎么操作呢,補(bǔ)申報(bào)有什么影響嗎
老師 公司買了塊地 土地證已經(jīng)辦下來了 給村民付的地款沒有發(fā)票 可以入成本嗎。以后需要調(diào)增嗎?
企業(yè)種一些木頭銷售出去,材料沒有進(jìn)項(xiàng)票,但賣出去增值稅怎么搞?免稅么?可有什么政策?
老師,最近那個(gè)受益人備案是什么意思呀?


奧明白了謝謝老師,
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個(gè)5星好評。禮貌用語,切勿回復(fù)!
對了主營業(yè)務(wù)收入,金額,也是不含稅金額嗎
是的,營業(yè)務(wù)收入,金額,也是不含稅金額
然后就是營業(yè)不含稅收入金額 -成本(進(jìn)項(xiàng)不含稅金額)=應(yīng)交所得稅金額 是吧
還要減去一些費(fèi)用吧
按利潤表上的項(xiàng)目計(jì)算,沒那么簡單哈
好吧,最近讓外賬報(bào)稅的,我了解一下具體利潤表在他那里
嗯嗯,祝你工作順利,方便的話給個(gè)5星好評。禮貌用語,切勿回復(fù)!