你好 一般很多企業(yè)就是因?yàn)閷?shí)際業(yè)務(wù)原因 不能取得進(jìn)項(xiàng)稅才選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅的 這個(gè)是不能抵扣的呀
老師,我本月增值稅銷項(xiàng)稅額小于我要抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,那我怎么申報(bào)?應(yīng)交增值稅就為負(fù)數(shù)了,是不是交稅是0啊
老師,一家建筑公司,然后是一般納稅人,這個(gè)他們家有兩種不同類型的項(xiàng)目,一個(gè)是一般計(jì)稅的,開(kāi)9%的專票,還有一個(gè)是簡(jiǎn)易計(jì)稅的,是勞務(wù)發(fā)票,3%的專票,那勞務(wù)發(fā)票,因?yàn)槭沁x擇了簡(jiǎn)易計(jì)稅,所以這個(gè)項(xiàng)目,就是不得抵扣。那么現(xiàn)在問(wèn)題來(lái)了,就是說(shuō),它是簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目,有時(shí)候,也會(huì)收到一些專票,增值稅專用發(fā)票,但不得抵扣,那按項(xiàng)目來(lái)劃分的話,它就得做一個(gè)進(jìn)項(xiàng),稅額轉(zhuǎn)出。我是想問(wèn)的是在增值稅發(fā)票勾選平臺(tái),就我剛剛截圖給你的,它有一個(gè)抵扣統(tǒng)計(jì)和不抵扣統(tǒng)計(jì),那我在增值稅申報(bào)表主表里面有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,就是關(guān)于這個(gè)項(xiàng)目,就是簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的,只要收到專票,我們都做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那在增值稅發(fā)票專用勾選平臺(tái)里面我們應(yīng)該怎么處理?
老師,本月申報(bào)增值稅,銷項(xiàng)稅額是376209.94,簡(jiǎn)易稅額是172741.34,那合計(jì)應(yīng)交就是544581.46元,進(jìn)項(xiàng)抵扣是492617.86,轉(zhuǎn)出607.84,預(yù)繳17448.71,那我應(yīng)交增值稅不就是544581.46-492617.86+607.84-17448.71對(duì)吧,為啥這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅的稅額就不能抵扣呢,平時(shí)這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅的稅額都是可以抵的呀
老師,本月申報(bào)增值稅,銷項(xiàng)稅額是376209.94,簡(jiǎn)易稅額是172741.34,那合計(jì)應(yīng)交就是544581.46元,進(jìn)項(xiàng)抵扣是492617.86,轉(zhuǎn)出607.84,預(yù)繳17448.71,那我應(yīng)交增值稅不就是544581.46-492617.86+607.84-17448.71對(duì)吧,為啥這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅的稅額就不能抵扣呢
老師,本月申報(bào)增值稅,銷項(xiàng)稅額是376209.94,簡(jiǎn)易稅額是172741.34,那合計(jì)應(yīng)交就是544581.46元,進(jìn)項(xiàng)抵扣是492617.86,轉(zhuǎn)出607.84,預(yù)繳17448.71,那我應(yīng)交增值稅不就是544581.46-492617.86+607.84-17448.71對(duì)吧,為啥這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅的稅額就不能抵扣呢
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買(mǎi)了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫(xiě)?填寫(xiě)在什么位置,分錄需要怎么寫(xiě)?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
專門(mén)借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開(kāi)具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
是建筑行業(yè)一般納稅人,那我異地全額預(yù)繳了這個(gè)簡(jiǎn)易稅額,所屬稅務(wù)機(jī)關(guān)也需要全額簡(jiǎn)易計(jì)稅不能抵扣,那我不是雙重課稅了,這個(gè)異地預(yù)繳的不能抵扣我所屬稅務(wù)機(jī)關(guān)的簡(jiǎn)易計(jì)稅?
你們?nèi)绻沁x擇了簡(jiǎn)易計(jì)稅這個(gè)方式 就不能抵扣? 如果是屬于一般計(jì)稅? 只是在異地預(yù)繳一部分 是可以抵扣的
你看我這個(gè)月份的申報(bào),這個(gè)異地預(yù)繳的為啥就可以抵簡(jiǎn)易計(jì)稅的稅額呢
那你們就是屬于一般計(jì)稅的方式呀? 是可以抵扣的? 這個(gè)是要分情況的
我有一般計(jì)稅也有簡(jiǎn)易計(jì)稅,我就問(wèn)上面那個(gè)為啥可以抵扣簡(jiǎn)易計(jì)稅
我看你28欄里面有這個(gè)預(yù)繳的稅呀?
我的意思是說(shuō)簡(jiǎn)易計(jì)稅不是不能抵扣么,為啥這個(gè)異地預(yù)繳的金額可以沖簡(jiǎn)易計(jì)稅
異地預(yù)繳也是按照簡(jiǎn)易計(jì)稅交的? 情況不一樣的? ?如果是選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅的納稅人? 不管你是在哪里交的? 都是不能抵扣的
你好? ?如果還有不懂可以繼續(xù)交流哈? ?哈哈??如果對(duì)我服務(wù)滿意的話? 可以給我一個(gè)五星好評(píng)哦