你好同學(xué), 借,應(yīng)交稅費~增值稅銷項 貸,應(yīng)交稅費~增值稅進(jìn)項 應(yīng)交稅費~轉(zhuǎn)出未交增值稅

老師!到月底了,我們公司的進(jìn)項是12595.04,銷賬是195.23。我結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷賬轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄是不是這樣:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項:195.23,應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅12399.81,貸方:應(yīng)交稅費增值稅-進(jìn)項:12595.04.要是計提的話就:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅:12399.81,貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅!很著急!謝謝
銷項大于進(jìn)項時,未交增值稅余額在貸方,應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅也是負(fù)數(shù)是怎么回事?麻煩老師們幫忙看下,謝謝老師們
您好老師,增值稅銷項5萬,進(jìn)項是2萬,余下3需要繳納增值稅,要不要把5萬銷項和進(jìn)項2萬同時結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)未交增值稅,這中間差了幾個分錄,怎么才能到銀行付款3萬的分錄,求解謝謝老師
老師,進(jìn)項稅/銷項稅/怎樣轉(zhuǎn)到未交增值稅的,能給我寫一下分錄嗎,謝謝
老師,進(jìn)項稅,銷項稅是怎么轉(zhuǎn)到未交增值稅的,幫我下一下分錄唄,謝謝
稅法2上,有一個什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個人獨資企業(yè)如何零申報
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費稅
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進(jìn)某機器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機器價格是5萬元,配有配件B的機器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機器,因為機器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會計實操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實操課程時,老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨資企業(yè)是不是就是個體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺車,10月做憑證是長期待攤費用和累計折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉(zhuǎn)讓費,但是沒有發(fā)票,如何入賬?
借, 應(yīng)交稅費~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費~未交增值稅