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去年稅務(wù)退了幾筆款,一直到年底前稅務(wù)也未確認(rèn)是什么費(fèi)用,說可能退錯(cuò)了,我們就直接記賬 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-稅費(fèi)。然后今年2月份確定是補(bǔ)繳之前的教育費(fèi)附加等等,把那幾筆款扣回去了,請問如何記賬

2023-03-02 15:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-02 15:21

你好? 借 其他應(yīng)付款,貸銀行

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快賬用戶1779 追問 2023-03-02 15:24

老師,我剛開始也這么做的,可是補(bǔ)繳的這些稅費(fèi)稅單也打出來了,有具體的金額,是不是應(yīng)該把這些稅金記賬呢

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齊紅老師 解答 2023-03-02 15:33

你好 你好? 交稅,借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行?

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你好? 借 其他應(yīng)付款,貸銀行
2023-03-02
你好,親愛的同學(xué),可以的,只要能把你前面做的沖平,就是這筆做完之后你的科目余額是正確的就可以。
2021-04-17
你好,直接做就可以了,之前沒有做這個(gè)計(jì)提的那就直接一筆沖減了繳納的,不用做利潤分配未分配利潤的
2020-07-07
你好,直接沖減繳納計(jì)提的分錄就可以了
2020-07-07
需要去反結(jié)賬去修改10月這個(gè)分錄,之后重新結(jié)轉(zhuǎn)損益,
2021-01-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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