你好;? 你做; 借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入; 銷項(xiàng)稅 ;? ? 讓對(duì)方開(kāi)票給你; 你拿著做成本? ?
我們是工程類公司,然后我們工程完工了,然后開(kāi)出發(fā)票,但是收到的價(jià)款是甲方扣除了水電費(fèi),管理費(fèi)剩余金額,還有一部分質(zhì)保金等到封頂才退,但是我們開(kāi)出去的票是按合同價(jià)款開(kāi)的,收到的錢不對(duì),然后對(duì)方也不給我們開(kāi)水電費(fèi)和管理費(fèi)發(fā)票(可能拿收據(jù)給我們),這個(gè)要怎么入賬,全部會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢?
老師,我們是建筑公司,主要?jiǎng)e人用我們的資質(zhì)接工程,我們收取管理費(fèi),工程款打到我們賬上,再扣除管理費(fèi)給對(duì)方,我們沒(méi)有成本票該如何入賬
老師,我們是建筑工程企業(yè),別人用我們的資質(zhì),我們開(kāi)具發(fā)票發(fā)包方把款打到我們賬上,我們?cè)倏鄢芾碣M(fèi)用轉(zhuǎn)給對(duì)方,整個(gè)過(guò)程如何入賬
老師,我們工程建筑公司,包工頭用我們的資質(zhì),甲方把工程款打給我們。我們扣除管理費(fèi)轉(zhuǎn)給對(duì)方入賬 借:銀存 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:預(yù)收賬款 貸:管理費(fèi)用 銀行存款 這樣可以嗎
老師,我們是建筑公司別人用我們資質(zhì)我們收工程款,然后再扣除管理費(fèi)用,剩余錢轉(zhuǎn)給對(duì)方。工程款是我們開(kāi)的發(fā)票這個(gè)帳怎么入
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
對(duì)方不開(kāi)成本票怎么辦
不開(kāi)票; 你成本沒(méi)有辦法稅前扣除的; 到時(shí)匯算調(diào)增??