二個(gè)都要算,取最低的
企業(yè)匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)整,業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除比例按銷售收入千分之五扣除,那這個(gè)銷售收入是對(duì)應(yīng)報(bào)表上的哪個(gè)信息,是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,做個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳B表時(shí),上面的調(diào)整金額是和企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)整規(guī)則一致么,比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)只能按照60%扣除,40%需調(diào)增?
請(qǐng)問(wèn)老師企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)期間費(fèi)用里面的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是按調(diào)整后還是實(shí)際發(fā)生額?
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下:匯算清繳時(shí),業(yè)務(wù)費(fèi)是按賬套里業(yè)務(wù)費(fèi)科目余額的60%調(diào)整嗎?還是按銷售的千分之五來(lái)調(diào)整?
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題:業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算清繳時(shí)按入賬的60%或者銷售的千分之五來(lái)選取低的稅前抵扣,那我想在匯算清繳時(shí)盡量不調(diào)整,有什么辦法嗎?
老師,要不要去入職從代理記賬公司接手公司業(yè)務(wù)的公司做財(cái)務(wù)呢需要面臨哪些問(wèn)題?
定期定額是稅務(wù)局核定每個(gè)月開(kāi)多少,比如每個(gè)月開(kāi)5萬(wàn)! 但也可以臨時(shí)申請(qǐng)?zhí)犷~短期開(kāi)票,比如這個(gè)月提額開(kāi)票為15萬(wàn)! 那這個(gè)多次提額,這樣累了下來(lái)年銷售發(fā)票比如說(shuō)超了定期定額的60萬(wàn)(5*12=60萬(wàn))那這個(gè)定期定額還有什么意義?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口貨物因運(yùn)輸發(fā)生部分損失,客戶收到貨物后又產(chǎn)生了分揀人工費(fèi),客戶要索賠,造成不能完全收匯,但是已經(jīng)全額退稅,會(huì)計(jì)上做了營(yíng)業(yè)外支出,所得稅匯算調(diào)增,合規(guī)嗎?或者說(shuō)正確的應(yīng)該怎么做?
100塊錢的專票等于多少錢的普票?怎么計(jì)算?
你好老師, 我想問(wèn)下這個(gè)關(guān)聯(lián)方里,123里說(shuō)的董監(jiān)高有啥區(qū)別
自然人電子稅務(wù)申報(bào)步驟,剛開(kāi)始做的家庭農(nóng)場(chǎng),還沒(méi)盈利
老師你好,我想咨詢一下,公司法人只占股10%,可以去貸款嗎
你好老師,我想問(wèn)一下,我上個(gè)月做了個(gè)成本票沒(méi)有出來(lái),,做的是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入成本,貸:應(yīng)收賬款—占估入賬,我這個(gè)月成本票開(kāi)回來(lái)了,不知道怎么做,錢在五月份已經(jīng)銀行收到了,我這個(gè)月應(yīng)該怎么做吶
老師幫解析下這個(gè)問(wèn)題
第五題為什么不選D啊
那比如:我2022年的帳套里,業(yè)務(wù)費(fèi)總計(jì)20萬(wàn),2022年的銷售是5000萬(wàn),我匯算清繳時(shí)要調(diào)整出來(lái)多少業(yè)務(wù)費(fèi)不能扣除?謝謝
業(yè)務(wù)費(fèi)科目余額的60%=12萬(wàn)
按銷售的千分之五=25萬(wàn)
只能扣除12萬(wàn),要調(diào)增8萬(wàn)
好的!那老師,可不可以把這部分業(yè)務(wù)費(fèi)調(diào)到管理費(fèi)用里面去?因?yàn)榘?萬(wàn)調(diào)出來(lái),就超過(guò)300萬(wàn)了,如何調(diào)比較好,請(qǐng)老師支招,謝謝!
賬務(wù)上調(diào)整,是沒(méi)問(wèn)題,但后期稅局檢查,是有可能發(fā)現(xiàn)的
那如果我賬務(wù)調(diào)整的話,如果我調(diào)12萬(wàn),還是要按12萬(wàn)*60%=7.2萬(wàn)來(lái)入賬,4.8萬(wàn)還是要調(diào)整處理扣除的,是嗎?
是的。是這樣計(jì)算與調(diào)增的。