您好,招待費入賬就需要調(diào)整的。
老師,我那天問你的如果在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的錯賬,多計收入、費用或少計收入、費用,你說不能更改去年的憑證,要用以前年度損益調(diào)整來做,匯算清繳的時候,按以前年度損益調(diào)整之后的來抵扣。我不太明白。我在今年五月進行去年匯算清繳時遇到有一家公司收入平時少報了,去稅務局更正的增值稅報表,補交的稅,匯算清繳的表收入就是按正確的填的,這種情況不就直接可以更正去年的憑證了嗎?
老師,我之前在學堂聽實操課中記得一個老師說過,企業(yè)籌建期時的業(yè)務招待費,一般是按發(fā)生的60%,和銷售收入的5‰孰低在進行匯算清繳時進行調(diào)整,她說籌建期沒收入,因而要把籌建期的業(yè)務招待費全部調(diào)增,我剛聽了稅務師稅二里面老師是說按發(fā)生額的60%扣除,有點困惑了
老師,我想請問一下:匯算清繳時,業(yè)務費是按賬套里業(yè)務費科目余額的60%調(diào)整嗎?還是按銷售的千分之五來調(diào)整?
老師,請教一個問題:業(yè)務招待費匯算清繳時按入賬的60%或者銷售的千分之五來選取低的稅前抵扣,那我想在匯算清繳時盡量不調(diào)整,有什么辦法嗎?
老師,我7月16日開好的外經(jīng)證,陜西省的明天做稅費種認定會被罰款嗎?是不是超過30天了?
你好 我們公司是一般納稅人銷售板材,進貨價20元/平方,銷售70元/平方,如何解決進項稅額差額大,怎樣運用財稅
免稅和退稅有什么區(qū)別
老師,電價1元,拆分為基本電價和服務費,在稅法上是否可行?
計算信用條件改變引起的邊際貢獻增加額為什么用增加的銷售額*1-變動成本率
老師你好!現(xiàn)在建筑裝飾公司一般稅負是多少,每年12份增值稅報表是否可行核對全年的增值稅的稅費情況,老師指導一下
總公司和分公司財務獨立核算,但有個這樣的問題,總公司簽了辦公場地租賃合同,但這個租賃實際上是總公司和分公司一起使用的。分公司簽了一部分員工的勞動合同,但是這些員工又是給總公司在干活?,F(xiàn)在的問題是,成本比較亂,我的疑問是這樣做財務核算有沒有關系?要如何去調(diào)整
則務杠桿的概念及用途?
老師我們是一般納稅人,外貿(mào)企業(yè),夠。公司進口了一批貨物,交了增值稅,我想問下這個會計分錄怎么做,以后內(nèi)銷后有了銷項,那進口交的增值稅能進行抵扣嗎,謝謝老師
開出口發(fā)票,成交方式是cif,但是開票的時候金額忘記減去運保費了,上個月開的,現(xiàn)在要怎么辦
就是只要入賬了,就必須要在匯算清繳時調(diào)整60%,對吧?
對,不管金額多少都是得調(diào)整的