您好,招待費入賬就需要調(diào)整的。
老師,我那天問你的如果在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的錯賬,多計收入、費用或少計收入、費用,你說不能更改去年的憑證,要用以前年度損益調(diào)整來做,匯算清繳的時候,按以前年度損益調(diào)整之后的來抵扣。我不太明白。我在今年五月進行去年匯算清繳時遇到有一家公司收入平時少報了,去稅務局更正的增值稅報表,補交的稅,匯算清繳的表收入就是按正確的填的,這種情況不就直接可以更正去年的憑證了嗎?
老師,我之前在學堂聽實操課中記得一個老師說過,企業(yè)籌建期時的業(yè)務招待費,一般是按發(fā)生的60%,和銷售收入的5‰孰低在進行匯算清繳時進行調(diào)整,她說籌建期沒收入,因而要把籌建期的業(yè)務招待費全部調(diào)增,我剛聽了稅務師稅二里面老師是說按發(fā)生額的60%扣除,有點困惑了
老師,我想請問一下:匯算清繳時,業(yè)務費是按賬套里業(yè)務費科目余額的60%調(diào)整嗎?還是按銷售的千分之五來調(diào)整?
老師,請教一個問題:業(yè)務招待費匯算清繳時按入賬的60%或者銷售的千分之五來選取低的稅前抵扣,那我想在匯算清繳時盡量不調(diào)整,有什么辦法嗎?
可以給法人每月發(fā)工資嗎
假設(shè)個人每月工資收入10000元,扣除專項附加后不用繳稅?,F(xiàn)在有個急事對方要求提供個人收入的完稅證明。個很所得稅app只能反應繳納的稅款。那這10000元每月的工資收入怎么體現(xiàn)
假設(shè)個人每月工資收入10000元,扣除專項附加后不用繳稅。現(xiàn)在有個急事對方要求提供個人收入的完稅證明。那這1000元每月的工資收入怎么體現(xiàn)
個人收入的完稅證明怎么開
老師,從龍崗跨區(qū)遷移地址到龍華區(qū),變更退稅稅務機關(guān)需要結(jié)清之前的未退稅嗎,未提交過出口退稅的
新電子稅局可以更正往期的報表嗎?
本月處置車輛,是不是原值減處置的金額等于賬面價值,對應影響資產(chǎn)總額
老師,25年的繼續(xù)教育從哪里登陸呀
個體戶經(jīng)營所得去年錯誤可以更正嗎?還是只需要更正年度匯算就行?現(xiàn)在更正逾期嗎?
老師來貨的發(fā)票是牛皮紙,我可以按我們的名字入庫開票嗎,比如???/p>
就是只要入賬了,就必須要在匯算清繳時調(diào)整60%,對吧?
對,不管金額多少都是得調(diào)整的