新年好 這個是根據(jù)a101010表,一營業(yè)收入,里面的數(shù)據(jù)填寫的,不包括營業(yè)外收入的
老師,業(yè)務(wù)招待費扣減比例是按銷售收入的千分之五和發(fā)生額的60%。這個銷售收入就是主營業(yè)務(wù)收入吧?不包括其他業(yè)務(wù)收入和營業(yè)外收入吧?
業(yè)務(wù)招待費扣除比例是發(fā)生額的60%與收入的千分之五較低者,這個業(yè)務(wù)招待費是專指銷售費用下的嗎,我們有銷售費用-業(yè)務(wù)招待費,還有管理費用-業(yè)務(wù)招待費,管理費用下的業(yè)務(wù)招待費也算在這個額度內(nèi)嗎
企業(yè)匯算清繳時做納稅調(diào)整,業(yè)務(wù)招待費扣除比例按銷售收入千分之五扣除,那這個銷售收入是對應(yīng)報表上的哪個信息,是主營業(yè)務(wù)收入嗎
匯算清繳時填寫業(yè)務(wù)招待費賬載金額:9980.3,按實際發(fā)生業(yè)務(wù)招待費的60%的比例計算可稅前扣除的限額是5988.18,本納稅年度營業(yè)收入是2506768.94,按營業(yè)收入的5‰的比例計算可稅前扣除業(yè)務(wù)招待費限額為12533.84,那我們納稅調(diào)整是怎么做好呢?是納稅調(diào)減6545.66嗎?
業(yè)務(wù)招待費60% 營業(yè)收入的千分之五 比如業(yè)務(wù)招待費10萬 按照比例就是6萬 營業(yè)收入250萬 按照千分之五比例就是12500元 稅前可扣除業(yè)務(wù)招待費就是12500元 則匯算清繳需要在調(diào)整繳納給稅務(wù) 10萬減去12500元 87500元 是這樣理解不
你好,紅沖的發(fā)票還需要記憑證嗎
如果客戶抵房給我們做貨款,協(xié)議價100萬,辦理房產(chǎn)價格只有95萬,那5萬做什么科目
補交2024年的印花稅,2024增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出補交稅費怎么做賬
首單換匯成本7.1066左右可以嗎
在實務(wù)中,企業(yè)銷售貨物采取先發(fā)貨后付款開票方式結(jié)算的,一般是在什么時點確認收入(企業(yè)所得稅)
老師!2023年底應(yīng)付職工薪酬是363313.53,2024年底應(yīng)付職工薪酬是809017.33,做2024年匯算清繳應(yīng)付職工薪酬需要納稅調(diào)增不?
企業(yè)能不做銀行流水的賬嗎?如果不做銀行流水就一直是應(yīng)收賬款吧?
老師 ,您好。我們賬務(wù)上有暫估,沖暫估兩筆分錄,沖暫估應(yīng)該對應(yīng)暫估數(shù)據(jù),但實際上少了2000多,這個在第二年怎么調(diào)整分錄呢
你好,老師。想問一下下邊這兩個停車費發(fā)票開的都對嗎,都是我們的銷售來報銷的停車費
老師,公司銷售已離職3個月了,但是有一筆提成漏發(fā)了3590元,現(xiàn)在補發(fā),要以什么形式補發(fā)?
什么a101010表,是利潤表嗎?
你不是在做匯算清繳嗎?A101010這個表就是收入的那個表?。?
主營業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入=營業(yè)收入(銷售收入),是這樣嗎?
不是的 營業(yè)收入只有兩塊,主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入
收入那張表是,主營業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)收入,營業(yè)外收入三個都算在一起的
那就是主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入=營業(yè)收入(銷售收入),是這樣嗎
是的,你的理解是正確的