可調(diào)增該一分錢,或者修改電子稅務(wù)局的銷項(xiàng)或進(jìn)項(xiàng)
公司為小規(guī)模企業(yè),10月-11月向稅局申請退稅并已全部退回,現(xiàn)再申報(bào)21年第4季度的增值稅,發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)軟件上記載的增值稅與電子稅務(wù)局網(wǎng)站上申報(bào)的增值相差0.99元 記賬軟件記載增值稅:25399.48 電子稅務(wù)局增值稅:25398.49 但第4季度記賬軟件的增值稅金額與電子稅務(wù)局應(yīng)繳納增值稅金額一致,均是25398.49 想問出現(xiàn)這種差額要怎么處理,會不會是退稅金額差異導(dǎo)致的
小規(guī)模企業(yè),10-11月申請?jiān)鲋刀愅硕?,現(xiàn)在在申報(bào)21年度第4季度增值稅,但發(fā)現(xiàn)金蝶軟件上記賬的增值稅與電子稅務(wù)局上面計(jì)算的增值稅相差0.99元 第4季度金蝶軟件與電子稅務(wù)局應(yīng)申報(bào)增值稅一致。 請問如何做增值稅差額調(diào)整 麻煩寫一下分錄
老師,記賬軟件里面算出來的應(yīng)交增值稅是293.21, 電子稅務(wù)局算出來的應(yīng)交增值稅是293.22,相差一分錢,這種需要調(diào)賬嗎
老師,小規(guī)模企業(yè)一季度賬上出來的要交的增值稅3130.98,電子稅務(wù)局上要交的增值稅是3130.8,多出的0.18應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢,請指教.
你好!增值稅應(yīng)交稅費(fèi)跟電子稅務(wù)局申報(bào)系統(tǒng)算出來的差0.02,這種情況要怎么調(diào)賬?
老師,公司清理固定資產(chǎn)-車輛,怎么做賬的?之前入賬抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額,計(jì)提了殘值5萬
老師,公司有車了,老板從個(gè)人哪里租車,月租金5000元,合規(guī)嗎?
非營利機(jī)構(gòu)支出需要所得發(fā)票嗎
@bamboo老師您好!老師我想向您請教一個(gè)問題可以嗎?
你好老師怎么去查納稅人是小規(guī)模納稅人或一般納稅人呢?
個(gè)體工商戶,逾期沒有申報(bào),然后今天網(wǎng)上操作了申報(bào)了,還要去現(xiàn)場嗎?
長投權(quán)益法順流投資方賣存貨給被投方,被投方,沒有出售,為啥投資方要按照比例確認(rèn)投資收益,為啥不整體扣除投資收益?
董孝彬老師我要問一下柴油開不出票4萬多,可以用汽油可以開票不,這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市顧客購買的購物卡和用電子付的錢去消費(fèi)購物卡和電子付屬于什么科目是其他貨幣資金呀
2×22年12月31日,甲公司應(yīng)付乙公司的貨款120萬元到期。甲公司因資金周轉(zhuǎn)困難,預(yù)計(jì)短期內(nèi)無法支付該筆貨款。當(dāng)日,甲公司與乙公司就該筆貨款簽訂了一項(xiàng)債務(wù)重組協(xié)議,協(xié)議約定乙公司減免甲公司20萬元的債務(wù),剩余債務(wù)延期兩年支付,延期期間內(nèi),甲公司需按3%的年利率(等于實(shí)際利率)向乙公司支付利息,剩余債務(wù)在債務(wù)重組日的公允價(jià)值為100萬元。在重組前,乙公司已對該項(xiàng)應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備10萬元,乙公司所放棄債權(quán)的公允價(jià)值為100萬元。不考慮其他因素,下列說法中不正確的是(?。?甲公司在債務(wù)重組日應(yīng)確認(rèn)的重組債務(wù)為106萬元 甲公司在債務(wù)重組日應(yīng)確認(rèn)的損益為20萬元 乙公司應(yīng)按金融工具準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定確認(rèn)和計(jì)量重組債權(quán) 乙公司在債務(wù)重組日應(yīng)確認(rèn)的重組債權(quán)為100萬元
調(diào)增的賬務(wù)處理要怎么做啊?
借:營業(yè)外支出 0.01
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
小規(guī)模沒有銷項(xiàng)
借:營業(yè)外支出 0.01
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 0.01