借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證, 貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整, 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
銀行手續(xù)費(fèi)的發(fā)票,年末一起給開了張專用發(fā)票,之前每月已經(jīng)入過(guò)手續(xù)費(fèi)了,我現(xiàn)在不想抵扣這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅,可以,直接在勾選認(rèn)證時(shí)直接選不抵扣么?賬面不做處理。
老師,我去年有200元的手續(xù)費(fèi),當(dāng)時(shí)問(wèn)銀行是說(shuō)不給開發(fā)票,我就直接入了200元的財(cái)務(wù)費(fèi)用,但是2022年我來(lái)手續(xù)費(fèi)發(fā)票的時(shí)候,這個(gè)票又開出來(lái)了,是專票,其中有188.68是財(cái)務(wù)費(fèi)用,11.32是進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)賬務(wù)我需要怎么做處理?
請(qǐng)問(wèn),銀行22年的手續(xù)費(fèi),今年發(fā)票開了專票,但是當(dāng)時(shí)做賬沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在我收到發(fā)票了,是不是可以直接把增值稅計(jì)提了,就是借,應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 進(jìn)項(xiàng)或者待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi),這樣
老師,去年12月做賬時(shí)已來(lái)票,但是都入費(fèi)用了。進(jìn)項(xiàng)稅額在12月抵扣了。 這個(gè)跨年了怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,我收到銀行開的22年7-12月手續(xù)費(fèi)發(fā)票是專票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅務(wù)想留著以后抵扣用,我這個(gè)需要怎么做賬,22年已經(jīng)結(jié)賬,當(dāng)時(shí)這進(jìn)項(xiàng)稅都按金額進(jìn)費(fèi)用了,這塊怎么處理
老師,公司是一般納稅人,給客戶開了普票,這個(gè)普票能用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣稅款嗎
您好,請(qǐng)問(wèn)如果更換記賬軟件時(shí)忘記錄入期初數(shù),怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,我們是小規(guī)模,購(gòu)入車架原值64500.殘值3225.折舊61275.現(xiàn)在處理固定資產(chǎn),請(qǐng)問(wèn)怎么做賬?
老師,我2024年賬上計(jì)提工資2941290.26,但我2023年12月多計(jì)提工資8350.85,我在2024年1月直接沖銷了多計(jì)提的8350.85,未通過(guò)以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)我賬上2024年計(jì)提工資全年累計(jì)金額是2932939.41,我所得稅匯算清繳時(shí)賬載金額填哪個(gè)?
老師們好,我們公司去年10月份購(gòu)買一臺(tái)叉車,已做固定資產(chǎn),已計(jì)提折舊,發(fā)票已抵扣。這個(gè)月因故叉車需要全額退回,發(fā)票沖紅。我這邊的賬務(wù)需要怎么處理?
小規(guī)模納稅人開具人力資源服務(wù)——?jiǎng)趧?wù)派遣服務(wù)發(fā)票,除了開一張普票,差額征稅差額開票 差額征稅全額開票外,還有其他開票方式?jīng)]有,差額的兩種開票方式是不是能開普票也能開專票呀
老師股權(quán)和股票一樣嗎
請(qǐng)問(wèn)農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購(gòu)進(jìn)的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅申報(bào)怎么來(lái)區(qū)分成本這塊?還有增值稅這塊,沒(méi)有具體分開做賬,也沒(méi)做內(nèi)部臺(tái)賬,還有要具體怎么整改?
一般納稅人。開給客戶普票,能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
發(fā)票開的酒類,對(duì)公轉(zhuǎn)賬是備注的煙款,這樣的情況下怎么入賬
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度調(diào)整科目,
22年匯算用調(diào)整嗎
利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)。