你好,也就是你加稅和合計了費用里面應(yīng)該是加稅分開的,是這個意思嗎?

老師,2021年12月份的時候,房東把22年全年的房租發(fā)票都開出來了,這張發(fā)票我12月份怎么做賬,進項稅在哪個月抵扣呢?
今年發(fā)現(xiàn)去年12月的帳錯誤應(yīng)該是借管理費用 應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅 貸銀行存款 但是做成了借管理費用(價稅合計金額)貸銀行存款 并且進項稅款已經(jīng)在當月抵扣了 申報表的進項金額跟賬上進項是一致的 但是進項稅額12月科目已經(jīng)在貸方了
老師 去年12月份已經(jīng)抵扣了的進項稅額 今年5月份因損壞做了進項是個轉(zhuǎn)出 該怎么處理呢
老師,去年12月做賬時已來票,但是都入費用了。進項稅額在12月抵扣了。 這個跨年了怎么進行賬務(wù)處理?
2022年12月開進來進項發(fā)票沒有銷項稅款抵扣的了,就沒用認證,現(xiàn)在到了2023年2月了,2月又沒有開銷項發(fā)票,有沒有抵扣,現(xiàn)在都跨年了,這個怎么處理比較好?謝謝老師
請問總分支機構(gòu)匯總申報分公司的企業(yè)所得稅申報表是按匯總金額申報還是按自己的收支金額申報?
本期印花稅怎么申報,從賬目中如何找數(shù)據(jù)申報
請問購買小麥種合同可要交印花稅
老師,之前的,前年已銀行轉(zhuǎn)賬實繳注冊資本了在稅務(wù)上也交印花稅了,沒有在國家信息公示系統(tǒng)做公示,現(xiàn)在是否還可以補?
老師,子公司要注銷。有一定的虧損,清算企業(yè)所得稅的時候,是不是要把這個虧損分配回母公司,說母公司憑什么資料做投資收益的虧損呢?
你好老師,我們進貨的貨款全額付了,供應(yīng)商發(fā)票也給我們開了,但是貨沒發(fā)夠,我們已正常入賬,現(xiàn)在協(xié)調(diào)的是要退錢,沒回來的錢我們怎么掛賬
面試中。。。提問:我們這邊需要有進出口業(yè)務(wù)方面的經(jīng)驗,您有進出口業(yè)務(wù)方面的經(jīng)驗嗎?答。問“占比多少”老師怎么回答???
小規(guī)模納稅人變成一般納稅人的條件
自然人獨資的有限責(zé)任公司,交個稅還是企業(yè)所得稅
個人獨資企業(yè)是一人有限公司嗎
款項是2.8萬,我直接都入費用了 其實來票費用只有27184.47,稅815.53元
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項,貸以前年度損益調(diào)整815.53, 借以前年都損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤。
匯算清繳,納稅調(diào)增就可以了。