是的,就是那樣做就是了
請問,銀行22年的手續(xù)費,今年發(fā)票開了專票,但是當時做賬沒有做進項,現在我收到發(fā)票了,是不是可以直接把增值稅計提了,就是借,應交稅費 增值稅 進項或者待認證進項 貸,財務費用手續(xù)費,這樣
向開戶行申請了去年的手續(xù)費發(fā)票(去年根據銀行回單手續(xù)費已經入賬),增值稅專用發(fā)票,4月份剛收到,怎么做賬?下邊做的對嗎? 借:財務費用—手續(xù)費1000 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)60 貸:財務費用—手續(xù)費 1060
收到增值稅專用發(fā)票,入賬時,不管有沒有認證,都先借:原材料/費用等 應交稅費—應交增值稅—未認證進項稅額 貸:應付賬款/銀行存款。 然后等到認證了,就直接一筆做借:應交稅費—應交增值稅—進項稅額 貸:應交稅費—應交增值稅—未認證進項稅額,這樣可以嗎?
銀行手續(xù)費一開始做了預付,等拿到銀行專票,分錄是不是這樣 借:財務費用 應交稅費-增值稅(進項) 貸:預付賬款
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產減值損失為負數,做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產負債表時數字后面的小數點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現金支付了 現在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個5星好評。禮貌用語,切勿回復!