1.登錄電子稅務(wù)局,點擊【辦稅服務(wù)】-【申報事項】-【稅收完稅證明開具】的順序進入完稅證明開具頁面; 2.選擇稅款所屬時期、征收項目、開具格式,點擊【查詢】按鈕,頁面根據(jù)查詢條件展示查詢結(jié)果; 3.點擊【開具】按鈕,彈出PDF頁面; 4.點擊【打印】按鈕,打印《稅收完稅證明》
請問老師,問題是2121年10月份緩繳的增值稅本來應(yīng)該在22年8月份交上,當(dāng)時沒有交,現(xiàn)在我可以采用兩種方法補繳稅款, 1,更改2021年10月份增值稅報表,當(dāng)時會產(chǎn)生滯納金, 2,更改22年4月份增值稅報表,在查補稅款欄填上,這樣不會有滯納金, 我想采用第二種補交稅款,這樣有風(fēng)險嗎?哪些可以填在本期入庫查補稅款欄次,查補稅款欄和哪些欄次有勾稽關(guān)系呢
請問老師,問題是2121年10月份緩繳的增值稅本來應(yīng)該在22年8月份交上,當(dāng)時沒有交,現(xiàn)在我可以采用兩種方法補繳稅款, 1,更改2021年10月份增值稅報表,當(dāng)時會產(chǎn)生滯納金, 2,更改22年4月份增值稅報表,在查補稅款欄填上,這樣不會有滯納金, 我想采用第二種補交稅款,這樣有風(fēng)險嗎?哪些可以填在本期入庫查補稅款欄次,查補稅款欄和哪些欄次有勾稽關(guān)系呢?
老師你好,我想查下22年的稅收,怎么從電子稅務(wù)局上查?是查已繳稅金繳款期在22年2月到23年1月嗎?還是應(yīng)該怎么查
老師你好!我是一個退休人員,21年一22年在外補差,在22年上半年在山東一家外企工作,1月-6月,工資加獎金共收入9筆。7月-12月在甘肅一家私企工作,7月-12月,工資收入共6筆。往年都是退稅,今年查詢是補稅,而且補交金額近2萬元,工資繳稅都是企業(yè)待繳,這筆補交費應(yīng)該由誰負(fù)責(zé)。
老師,您好!我想問一下稅局讓自查補繳的稅款分錄怎么做?比如3月自查補繳去年12月的稅款1萬,在4月份的時候我又把這個合同補開票了,這個要怎么做分錄。這個自查補繳的稅款會在增值稅報表上體現(xiàn)嗎
老師,我們租賃業(yè)主酒店,但是業(yè)主房地產(chǎn)被封不能開發(fā)票,我們不能取得發(fā)票,可以據(jù)實扣除嗎
老師,我們公司是集團公司,公車在子公司,母公司的領(lǐng)導(dǎo)用了公車但是公車的過路費發(fā)票開的是子公司的名稱。這樣的情況下怎么進行處理最好呀?母公司領(lǐng)導(dǎo)差旅費開的發(fā)票是母公司的名字。現(xiàn)在子公司的員工把過路費和差旅費都在母公司報銷。
你好,老師我們提供服務(wù)給對方開具了發(fā)票,比如開具了25萬,去我們一般戶銀行貼現(xiàn),到賬24萬,有2000元貼現(xiàn)費用,直接在銀行賬戶支付了,還有8000元對方就不支付了,但也不需要開紅字發(fā)票做銷售退回,這個會計分錄怎么寫合適呀,因為必須把應(yīng)收賬款沖平,怎么做賬務(wù)處理合適呀
老師,請問25年初級考過了,電子版證書什么時候可以查到 昨天在中國人事考試網(wǎng)里沒有查到
老師,公司沒有一個人買社保,是否可以?
老師你好,我給客戶開了一張沒有任何備注的培訓(xùn)費專用發(fā)票這發(fā)票有什么風(fēng)險沒有,合同那些我們都有
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接啊)
其他應(yīng)付款掛的都是老板的賬,可不可以把這1個款直接轉(zhuǎn)入實收資本?
投資方有其他子公司需要編制合并報表時,其與聯(lián)營企業(yè)或合營企業(yè)之間存在逆流交 易或是順流交易的,在投資方編制合并報表時,為什么需要對該項未實現(xiàn)內(nèi)部交易損益業(yè)務(wù)進行 抵銷呢?甲持有乙20%股份達到重大影響,甲出將80的存貨出售價100給乙,個報、合報如何處理?反之逆流交易呢?不太理解其中原理,請老師幫忙解答一下
老師,想問一下,有教做帳的老師嗎?管看看做帳對不對
交款時間你可以選擇二月份兒到一月份。
哦,我直接從稅費申報及繳納,已繳稅費這里查的,繳款期選的2022年2月到2023年1月,可以嗎
這樣選的
可以的,可以這么做的。
好的,謝謝老師
不要客氣,工作愉快。