確實(shí)從個(gè)人處購(gòu)買貨物或服務(wù)時(shí)。
和個(gè)人交易金額不超過500元,非現(xiàn)金支付,可稅前扣除,國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第28號(hào) 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的公告第九條 企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項(xiàng)目屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“應(yīng)稅項(xiàng)目”)的,對(duì)方為已辦理稅務(wù)登記的增值稅納稅人,其支出以發(fā)票(包括按照規(guī)定由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票)作為稅前扣除憑證;對(duì)方為依法無(wú)需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的個(gè)人,其支出以稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應(yīng)載明收款單位名稱、個(gè)人姓名及身份證號(hào)、支出項(xiàng)目、收款金額等相關(guān)信息。小額零星經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的判斷標(biāo)準(zhǔn)是個(gè)人從事應(yīng)稅項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的銷售額不超過增值稅相關(guān)政策規(guī)定的起征點(diǎn)。 老師這個(gè)單位伙食費(fèi)都是從早市買的最便宜的 普通收據(jù) 肯定不能報(bào)銷吧 超市小票也不可以吧 必須是發(fā)票吧
老師,建筑勞務(wù)公司,給私人轉(zhuǎn)款金額超大,沒有發(fā)票進(jìn)來(lái),導(dǎo)致于企業(yè)所得稅很多,又不交,我做暫古成本也越來(lái)越大,我都不敢做了,我問老板要票,老板讓我結(jié)轉(zhuǎn)成本,我這沒票怎么能入成本??!我不做了,老板說(shuō)還是讓我做,我就寫一分關(guān)于這些稅法觸犯后,會(huì)有什么樣后果,這些后果他已知曉,到還是強(qiáng)烈要求打白條人工費(fèi)入成本,這件事,讓他簽字,以后出事了,我拿出來(lái)他簽字的東西,我可以洗脫嗎?還是就是寫這樣的模板有嗎?
老師,您好,企業(yè)中經(jīng)常簽署服務(wù)合同,比如市場(chǎng)推廣費(fèi)用合同以及設(shè)備維保服務(wù)合同,但是并不是年初簽訂,可能是年度中某個(gè)月開始服務(wù),一年服務(wù)期,會(huì)涉及服務(wù)期限跨年了,費(fèi)用合同簽署的時(shí)候一次性支付并且收到發(fā)票了,這種情況可以把一年的費(fèi)用全部計(jì)入付款年度嗎?還是說(shuō)需要分?jǐn)偟较乱荒昴??分?jǐn)偟脑捰行┖贤⒉皇悄軠?zhǔn)確計(jì)算每月金額的,怎么處理呢?這個(gè)是否分?jǐn)偤头?wù)合同金額大小有關(guān)嗎?而且這種合同很多,實(shí)踐中分?jǐn)偟脑拰?duì)于財(cái)務(wù)人員工作也是十分困難,很難每一合同都記得分?jǐn)偰亍?/p>
根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于明確增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策的公告》 (財(cái)稅【2023】1號(hào))、《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策有關(guān)征管事項(xiàng)的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2023年第1號(hào))的規(guī)定,自2023年1月1日至2023年12月31日,小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過10萬(wàn)元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷售額未超過30萬(wàn)元,下同)的,免征增值稅;小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額超過10萬(wàn)元,但扣除本期發(fā)生的銷售不動(dòng)產(chǎn)的銷售額后未超過10萬(wàn)元的,其銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)取得的銷售額免征增值稅。請(qǐng)您準(zhǔn)確核算適用情況,享受稅收優(yōu)惠。 老師這個(gè)文件是說(shuō)增值稅專票,季度不超過30萬(wàn)也可以減免是吧?還是說(shuō)普票可以免?文件里啥也沒說(shuō)專票還是普票
根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于明確增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策的公告》 (財(cái)稅【2023】1號(hào))、《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策有關(guān)征管事項(xiàng)的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2023年第1號(hào))的規(guī)定,自2023年1月1日至2023年12月31日,小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過10萬(wàn)元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷售額未超過30萬(wàn)元,下同)的,免征增值稅;小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額超過10萬(wàn)元,但扣除本期發(fā)生的銷售不動(dòng)產(chǎn)的銷售額后未超過10萬(wàn)元的,其銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)取得的銷售額免征增值稅。請(qǐng)您準(zhǔn)確核算適用情況,享受稅收優(yōu)惠。 老師這個(gè)文件是說(shuō)增值稅專票,季度不超過30萬(wàn)也可以減免是吧?還是說(shuō)只有普票可以減免,文件沒說(shuō)清
你好老師,一般納稅人在本市拿到本市開的住宿費(fèi)專票可以抵扣嗎
上月已經(jīng)計(jì)提的財(cái)務(wù)費(fèi)用,本月收到發(fā)票,本月的會(huì)計(jì)分錄如果入賬
老師好!我們是建筑勞務(wù)公司,我們開票出去,總包代發(fā)了工資給工人,個(gè)稅申報(bào)在總包那里申報(bào)了,那我們成本該怎么做呢
你好,個(gè)人把款借給公司,能無(wú)息借款嗎?借款期限2個(gè)月。。
老師,我們是人力資源公司,辦培訓(xùn)活動(dòng),外請(qǐng)講師過來(lái)在活動(dòng)培訓(xùn)場(chǎng)地講課,講課老師給我們公司開一張授課費(fèi)的發(fā)票,我們公司幫他代繳個(gè)稅,請(qǐng)問一下收到授課費(fèi)的發(fā)票和代繳個(gè)稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?第二問題,我申報(bào)稅務(wù)年報(bào)和殘保金時(shí)工資填寫包含外請(qǐng)授課老師的工資嗎?
老師,這房產(chǎn)稅,土地稅交多少年?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表上年年末余額不平,一般是什么情況嗎
進(jìn)項(xiàng)票不夠要認(rèn)證是什么意思?認(rèn)證是什么意思
公司招聘殘疾人有哪些優(yōu)惠政策?需辦理哪些手續(xù)?對(duì)于殘疾人有什么要求
老師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場(chǎng),他們主辦商場(chǎng)促銷活動(dòng),我公司承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自已購(gòu)買),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未開局開票給我們),請(qǐng)問一下自已購(gòu)買和贊助的都是一樣要代繳偶然所得稅嗎?詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下,我這邊的會(huì)計(jì)分錄,購(gòu)買電動(dòng)車→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:銀行??蛻糁歇?jiǎng)取走怎么做?
好的,老師,就是說(shuō)服務(wù)也可以是吧
是的,服務(wù)也可以的