你好 包括應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款。 這個應(yīng)該是老會計做的,預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款合并在一起了
支付定金購買原材料,為什么不用預(yù)付賬款,而用應(yīng)付賬款,之前課本有講過說不設(shè)預(yù)付賬款科目的公司才用應(yīng)付賬款,可是這家公司有預(yù)付賬款科目
之前賬套只有應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款,都有期末余額都有負數(shù),重建賬套想用 往來業(yè)務(wù)核算 (往來核銷)功能,是不是得把科目負數(shù)調(diào)到預(yù)收賬款和預(yù)付賬款才能用?
老師,請問,建筑公司,用預(yù)付賬款,不是說。往來賬款4個科目,最好,用2個。預(yù)付賬款對應(yīng)哪個科目,我要付其他公司的貨款,借什么貸,銀行存款
往來科目都是有哪些,預(yù)付的機械款,為什么用應(yīng)付賬款,不用預(yù)付賬款
預(yù)付帳款及預(yù)收賬款可以按往來核酸嗎?哪些科目屬于往來核酸的范圍?什么情況下可以不用做往來?
我司在9月5號采購了一批貨,隨貨同行單的時間是9月5日,9月8號這批貨我司驗收入庫,供應(yīng)商在9月10日開了發(fā)票,結(jié)果我收到發(fā)票和隨貨同行單的時候,發(fā)現(xiàn)該張隨貨同行單其中一個品的單價有誤,但發(fā)票上的單價無誤,反饋給供應(yīng)商,供應(yīng)商針對這一個品重新開具一張正確單價的隨貨同行單,但是隨貨通行單的銷售日期變成了開具當(dāng)天日期9月25日了,請問這種更換隨貨同行后它的日期比開具發(fā)票的日期要晚,會不會虛開發(fā)票的風(fēng)險?
老師好,請問多少金額的收據(jù)可以入賬?有行業(yè)和支出內(nèi)容限制嗎?
請問:企業(yè)2025年7月至12月月末發(fā)放工資,財務(wù)記賬,借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 ,這筆費用可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的嗎?謝謝
老師,一個是幼兒園會計和一個出納一個會計一個辦公室,一個是建筑公司內(nèi)賬會計和老板一個辦公室,選擇哪里比較好啊
老師,把貨賣給A,和B造的有合同160萬,款B通過對公戶打給我們,但是不給B發(fā)貨,這種情況開的發(fā)票屬于虛開發(fā)票嗎!
全資子公司的虧損利潤怎么合并到母公司,他們沒有任何往來,包括資本投資都沒有
請農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)老師回復(fù),謝謝, 老師,農(nóng)產(chǎn)品(部分自產(chǎn)自銷的一般納稅人)應(yīng)稅項目和非應(yīng)稅項目分別是指什么?
老師,4 S店收到浙商銀行應(yīng)解匯款并扣款如何做帳
老師您好!請教一個問題 我成立了一個子公司A公司,由B公司和我共同控股,B公司為我們的集團總部,所有的營收都直接入帳B公司,這樣的話我們分紅嗎? 我還有個朋友成立了C公司,同樣也有我朋友和B公司共同控股,B公司同樣為集團總部。營收也都直接轉(zhuǎn)進總公司。 我們的業(yè)務(wù)鏈是由我A公司開發(fā)客戶成交后給到B公司,B公司繼續(xù)維護續(xù)費,但是A公司和C公司唯一的關(guān)聯(lián)只有B總公司,這樣我能享受C公司客戶續(xù)費的分紅嗎?因為客戶都是我司成交后交接過去的。
用朋友的身份信息直播,提現(xiàn)后錢到朋友那里,他再轉(zhuǎn)給我。所以個人所得稅由他來申報還是我來申報
預(yù)付了一部分機械款,安裝好再付尾款,預(yù)付的時候,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,說這樣做后期麻煩,說是借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款。老師這是為什么
這個應(yīng)該是老會計做的,預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款合并在一起了