你好 包括應收賬款、應付賬款、預收賬款、預付賬款、其他應收款、其他應付款。 這個應該是老會計做的,預付賬款和應付賬款合并在一起了
支付定金購買原材料,為什么不用預付賬款,而用應付賬款,之前課本有講過說不設預付賬款科目的公司才用應付賬款,可是這家公司有預付賬款科目
之前賬套只有應收賬款和應付賬款,都有期末余額都有負數(shù),重建賬套想用 往來業(yè)務核算 (往來核銷)功能,是不是得把科目負數(shù)調到預收賬款和預付賬款才能用?
老師,請問,建筑公司,用預付賬款,不是說。往來賬款4個科目,最好,用2個。預付賬款對應哪個科目,我要付其他公司的貨款,借什么貸,銀行存款
往來科目都是有哪些,預付的機械款,為什么用應付賬款,不用預付賬款
預付帳款及預收賬款可以按往來核酸嗎?哪些科目屬于往來核酸的范圍?什么情況下可以不用做往來?
老師,去年11月份給對方開了一張專票,結果對方每個月轉幾十元給我們,這樣下去兩年也平不了賬,這種情況我們應該怎么辦呢?發(fā)票可以紅沖嗎?
老師,購入型號9*1,200公斤,單價4,200*4=800元 型號,8*1,300公斤,單價5,300*5=1500元,一共購入2300元,上面都是含稅價,這個暫估入庫怎么寫分錄
請問退回的個稅怎么入賬?是由于前期身份證號錯誤導致的
科技型中小企業(yè)需要立項嗎?
公司車輛已經(jīng)計提完折舊,現(xiàn)在報廢收到500元現(xiàn)金,怎么做賬
老師,進口的商品,提單是100噸,卸貨量是99噸,入庫入哪個量?
公司進來了300按照這個做成本可以嗎
老師,您好。我們在異地開了一個分公司,除了企業(yè)所得稅合并申報,其他增值稅附加稅都是當?shù)乩U存,這分公司我們只要就是給總公司組裝某些成品,原材料都是總公司提供,分公司組裝好按總公司要求發(fā)給指定客戶那里。分公司不記材料進銷,總公司按件計加工費付分公司 ,這樣可以嗎
請教老師個問題,比如員工借款50,費用報銷單40,剩下10塊沒有還回來,是從出差補助或工資里扣掉的,這樣單位統(tǒng)計本月費用的時候按50統(tǒng)計還是40統(tǒng)計?
開了票這個錢公司收不回來了怎么做賬外處理
預付了一部分機械款,安裝好再付尾款,預付的時候,借:預付賬款,貸:銀行存款,說這樣做后期麻煩,說是借:應付賬款,貸:銀行存款。老師這是為什么
這個應該是老會計做的,預付賬款和應付賬款合并在一起了