不需要 其他的都不做
老師,你好!請教一下,我反記賬、反結(jié)賬,調(diào)整了3月份損益類科目,現(xiàn)在調(diào)好了,但是電子稅務(wù)局的改不了,我可以讓4季度少報1100多,那樣年度是對的上的,最后一季度就對不上了,老師可以嗎?
那你就把銀行存款看一下,哪個銀行有余額,給他增加上明細(xì),然后放到期初余額里面,也是年初數(shù)據(jù) 然后利潤分配未分配利潤的,在利潤分配未分配利潤里面, 這個其他應(yīng)付款應(yīng)該是你老板的吧,如果是的話,增加一個二級科目,你老板的名字放到其他應(yīng)付款老板。 老師,是在財務(wù)軟件初始化那里科目初始數(shù)據(jù)那里錄入嗎?二級科目怎么添加@郭老師
不對的可以找你軟件售后,讓他給你調(diào)整一下。 那老師這個要調(diào)科目余額表嗎@郭老師
老師好!對方公司給了一個科目余額表,我建賬后,試算后資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,就因為下面那個99099.1的余額,我該怎么調(diào)整才能平衡
老師,我用的是檸檬云的記賬軟件,剛接手一個公司,上個會計交接的科目余額表有以前年度損益調(diào)整科目,我在錄期初余額的時候,沒有以前年度損益調(diào)整這個科目,那我這個科目的余額填那里,又或者可不可以增加這個科目?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
應(yīng)收賬款有貸方余額,帳上不用調(diào)到預(yù)收賬款嗎
對的是的,不用調(diào)整的,賬上不用調(diào)。
我們財務(wù)經(jīng)理說需要調(diào)科目余額表,從源頭調(diào)整,是這樣嗎
你好,不對的 科目余額表要做的話,你賬務(wù)處理也得做。
報表重分類是什么意思 所謂資產(chǎn)負(fù)債表中的“重分類”,指的是應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、其他應(yīng)付款科目的借方余額調(diào)入預(yù)付賬款、應(yīng)收賬款以及其他應(yīng)收款科目的貸方余額。企業(yè)一般只調(diào)報表相應(yīng)項目,不進(jìn)行調(diào)賬,所謂的“調(diào)表不調(diào)賬”。
審計出的審計報告也是調(diào)表是嗎?那我這邊財務(wù)軟件的數(shù)據(jù)應(yīng)該也是要跟審計那邊調(diào)成一致的才對是嗎
審計出的審計報告也是調(diào)表是嗎?那我這邊財務(wù)軟件的數(shù)據(jù)應(yīng)該也是要跟審計那邊調(diào)成一致的才對是嗎
審計報告的是的 跳表不調(diào)賬
老師,正常賬務(wù)處理,都需要調(diào)往來重分類嗎?還是這個跟你用往來科目的多少有關(guān)呀,比如一個企業(yè)只用一個應(yīng)收,不用預(yù)收就不會出現(xiàn)需要往來重分類的情況了呢
對的,是的,去看一下報表編制的課程, 都需要重分類的。
好的,謝謝老師,明白了
那我那個財務(wù)經(jīng)理跟我說要從源頭調(diào)科目余額表那就是不對的
不需要這么做的,如果他調(diào)整科目余額表的話,你的軟件里面能調(diào)整嗎?你可以問一下你軟件售后。
我問了售后說可以調(diào)報表
我問了售后說可以調(diào)報表
那就讓他給你調(diào)表, 然后科目余額表,你問一下他能調(diào)整吧。
但是我覺得調(diào)賬很麻煩,難道應(yīng)收賬款是貸方的時候,都需要這個分錄轉(zhuǎn)到預(yù)收賬款嗎?這樣好像比較麻煩
老師的科目余額表能調(diào)嗎?
不知道 我們不是研究軟件的
好的,那老師如果財務(wù)軟件財務(wù)報表設(shè)置好了往來重分類,那是不是不用每個月去調(diào)重分類了呢
是的,是這么做的,人家都已經(jīng)給你弄好了,你再去調(diào)整什么呀?
好的,謝謝老師
不要客氣,工作愉快。