你好,股東個人轉讓股權,公司不用交稅。股東有收益的交個稅還有印花稅
老師,你好,請問我這里有一個一小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要升級為一般納稅人,如果12月份升級,那10.11月份原應該季報的的要怎么報,是按一般納稅人報,還是按照小規(guī)模納稅人報。
您好!我公司9月份注冊小規(guī)模納稅人,11月份升一般納稅人,11月就開票了,我現(xiàn)在要到大廳申報,我需要帶什么,10月份的小規(guī)模納稅人申報表做好了,現(xiàn)在不知道11月份一般納稅人申報需要什么
10月份升的一般納稅人,11月、12月報了一般納稅人報了一般納稅,請問現(xiàn)在1月份還需要報小規(guī)模的增值稅嗎
你好 老師請教一下 我們是小規(guī)模納稅人.1月份 開票含稅200萬 是3%的專票 無成本 就是利潤按200萬算 個稅要交多少?
老師你好,現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,3月份升一般納稅人,2月份要換股東,現(xiàn)在有200萬利潤,請問需要交什么稅
集團報表只有財務信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結轉了銷售成本,所得稅匯算時如何調增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結轉到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調整
公司沒分配利潤,股東實際是沒有收益的,這樣的股東也得交個稅嗎
你好,不要 的,這種情況? 不要的
好的,謝謝
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