同學(xué)你好 有印花稅發(fā)生的話就要申報(bào)
印花稅稅務(wù)局未核定到每月或每季申報(bào),讓按每次簽定合同時(shí)申報(bào)。我想問(wèn)下,是年底最后一次報(bào)稅,按全年的收入來(lái)申報(bào)印花稅,還是每月按當(dāng)月收入來(lái)報(bào)呢,沒(méi)核有印花稅,只有按次申報(bào)
老師,去年的收入8月到12月沒(méi)有報(bào)印花稅,需要補(bǔ)報(bào)么?按次申報(bào)么?
小規(guī)模印花稅按次申報(bào),21年7月到22年12月有8次沒(méi)有申報(bào),請(qǐng)問(wèn)要怎么補(bǔ)交,電子稅務(wù)局跨年不能申報(bào)
老師好!印花稅:1)銷售的未開(kāi)票收入需要繳納印花稅嗎? 2)如現(xiàn)在申報(bào),12月的數(shù)據(jù)還沒(méi)有出來(lái),時(shí)間節(jié)點(diǎn)是? 3)印花稅是按年申報(bào),還是按次的呀?
老師,一般納稅人12月沒(méi)有開(kāi)票,印花稅按次申報(bào)的話,請(qǐng)問(wèn)12月份還需要申報(bào)印花稅嗎
公司出口商品到亞馬遜倉(cāng)庫(kù),頭程運(yùn)費(fèi)也就是貨物運(yùn)到亞馬遜倉(cāng)庫(kù)的海運(yùn)費(fèi)是由公司承擔(dān),那么報(bào)關(guān)單應(yīng)該按FOB 還是C&F模式
請(qǐng)問(wèn)老師,餐飲店活動(dòng)!免費(fèi)領(lǐng)取一張38元券,下次來(lái)吃飯的時(shí)候滿100就可以用一張38元券,只能用一張!會(huì)員儲(chǔ)值300送45,現(xiàn)在吃了280元??梢粤p38,他辦理會(huì)員了,充值300。整體相當(dāng)于幾折?
匯算清繳前取得發(fā)票,款項(xiàng)未支付的不能稅前扣除嗎,要納稅調(diào)增嗎
去年貨物銷售是開(kāi)了發(fā)票的,今年這個(gè)月退費(fèi)了,分錄怎么做呢?主要稅務(wù)系統(tǒng)跟賬上不一致,因?yàn)檫@個(gè)紅票不紅沖
公司購(gòu)買固定資產(chǎn),應(yīng)該掛應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款?
騰迅共享文檔怎么設(shè)密碼
老師,您好,為什么要服務(wù)老板服務(wù)企業(yè),把自己學(xué)會(huì)的財(cái)務(wù)知識(shí)教會(huì)老板?為什么要對(duì)老板忠誠(chéng)?
個(gè)體工商戶小規(guī)模 季度沒(méi)超過(guò)30萬(wàn) 但開(kāi)了增值稅專票 求 稅費(fèi) 附加稅 計(jì)提 交稅 結(jié)轉(zhuǎn)分錄 是否結(jié)營(yíng)業(yè)外收入 通過(guò)管理費(fèi)用嗎
請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)稽查三個(gè)月了也沒(méi)查出問(wèn)題,所有數(shù)據(jù)都發(fā)給他們,他們又讓我們自己核對(duì)數(shù)據(jù)報(bào)給他,請(qǐng)問(wèn)我們還要幫他們核對(duì)數(shù)據(jù)嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,畫(huà)紅線的地方,此項(xiàng)業(yè)務(wù),用于日常經(jīng)營(yíng),在增值稅中正常抵扣,不視同銷售,那消費(fèi)稅怎么處理
老師我這個(gè)應(yīng)稅憑證和數(shù)量怎么填寫,稅款所屬期起和止都是一樣的,選擇不了
同學(xué)你好 1、逐份填寫應(yīng)稅憑證時(shí)填。2、合并匯總填寫應(yīng)稅憑證時(shí),只能合并適用同一稅目且內(nèi)容高度相似的應(yīng)稅憑證。