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老師好!印花稅:1)銷售的未開票收入需要繳納印花稅嗎? 2)如現(xiàn)在申報,12月的數(shù)據(jù)還沒有出來,時間節(jié)點是? 3)印花稅是按年申報,還是按次的呀?

2023-12-06 16:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-06 16:48

你好 1)銷售的未開票收入,是需要繳納印花稅的 2)如現(xiàn)在申報,12月的數(shù)據(jù)還沒有出來,時間節(jié)點是15日之前 3)印花稅通常是按月申報?

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快賬用戶3587 追問 2023-12-06 16:50

那如果有一年都還沒申報,在12月的稅期中匯總所有的銷項及進稅申報,這樣可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-06 16:50

你好,正規(guī)來說,當(dāng)然是不可以這樣的

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快賬用戶3587 追問 2023-12-06 16:52

之前沒有申報現(xiàn)在是只能匯總申報了吧

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齊紅老師 解答 2023-12-06 16:52

你好,之前沒有申報,應(yīng)當(dāng)按所屬期補做申報才是的?

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快賬用戶3587 追問 2023-12-06 17:09

企業(yè)稅種沒有印花稅呢?怎么申報呀?

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齊紅老師 解答 2023-12-06 17:53

你好,需要先去稅局做印花稅稅種的認(rèn)定,然后按期申報。

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你好 1)銷售的未開票收入,是需要繳納印花稅的 2)如現(xiàn)在申報,12月的數(shù)據(jù)還沒有出來,時間節(jié)點是15日之前 3)印花稅通常是按月申報?
2023-12-06
即使沒簽訂合同,也要按銷售金額申報印花稅
2022-06-02
你好根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于印花稅若干具體問題的規(guī)定》(國稅地字[1988]25號)相關(guān)規(guī)定,有些合同在簽訂時無法確定計稅金額,在簽訂時先按定額五元貼花,以后結(jié)算時再按實際金額計稅,補貼印花。你好需要看你們地區(qū)這個對于這個規(guī)定是按月還是按次,按次一般是發(fā)生當(dāng)月就繳納
2021-05-28
是的,是利潤表本年的營收金額
2025-01-13
你好;? 你按次報即可; 可以的??
2023-01-06
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