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請問什么時候企業(yè)會多交增值稅,用到借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出多交增值稅?

2023-02-27 15:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-27 15:04

你好,比如你的增值稅銷售額申報錯了,多申報了,這就會造成這種情況。

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齊紅老師 解答 2023-02-27 15:04

轉(zhuǎn)出未交增值稅吧,這個是進項大于銷項。

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你好,比如你的增值稅銷售額申報錯了,多申報了,這就會造成這種情況。
2023-02-27
你好,銷項大于進項時, 1、當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2020-12-21
你好 留底 進項大于銷項
2023-06-05
你好; 你現(xiàn)在把你銷項稅和進項稅 多少發(fā)來看看 ; 你上期是否有留底 ; 上月的時候 余額和你申報表一致嗎?
2022-05-11
你好, 同學(xué)。 這是按月末要交的增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄處理,如果要有交的就是二分錄。 如果進項在于銷項,不交,是負數(shù), 就用一分錄處理的
2020-12-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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