你好 今年開(kāi)1%的增值稅

小規(guī)模納稅人開(kāi)票現(xiàn)代服務(wù)業(yè)咨詢(xún)服務(wù),現(xiàn)在開(kāi)票稅率是1%?
我們是小規(guī)模納稅人,開(kāi)增值稅普通發(fā)票的話,稅點(diǎn)一般幾個(gè)點(diǎn)?發(fā)票內(nèi)容是咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)。
今年咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)原來(lái)5%的現(xiàn)在開(kāi)票稅率應(yīng)該是多少,小規(guī)模納稅人
老師您好,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開(kāi)咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)幾個(gè)點(diǎn)稅率?1還是3?還是免稅?
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開(kāi)咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)發(fā)票上應(yīng)該寫(xiě)幾個(gè)點(diǎn)的稅率
2025年10月27號(hào),今天個(gè)稅新增的人員信息采集,任職受雇從業(yè)日期也是今天,需要報(bào)個(gè)稅嗎,9月個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)完了 如果需要報(bào),不想給該人報(bào)9月個(gè)稅的話,怎么操作?
老師,我們公司是一人有限公司,實(shí)收資本是一百萬(wàn)實(shí)繳到位的,截止九月底賬上未分配是負(fù)的十萬(wàn)多,所有者權(quán)益是97萬(wàn),現(xiàn)在想把自然人持股的百分之六十七轉(zhuǎn)給企業(yè)法人,可以嗎
老師您好,我們是總公司,今年跨區(qū)域成了了分公司,所得稅第三季度匯總申報(bào)怎么操作呢,是自己相加收入成本利潤(rùn),填報(bào)總表嗎
老師由于發(fā)票作廢造成留抵稅額的賬務(wù)處理
老師,申報(bào)企稅,提示個(gè)人所得稅申報(bào)的是0,這是怎么回事,我有申報(bào)所得稅,我填報(bào)的是個(gè)稅申報(bào)數(shù)+單位交的社保費(fèi)+福利費(fèi)
老師您好,施工行業(yè)掛靠別人紙質(zhì),如果項(xiàng)目用的材料占比比較大,人工少,按項(xiàng)目材料用量,我們給質(zhì)資方提供專(zhuān)票進(jìn)項(xiàng)會(huì)比質(zhì)資方實(shí)際要求超出很多,這個(gè)有什么更好的辦法有利于我們公司嗎,希望老師給個(gè)建議,謝謝
建筑公司退去年企業(yè)所得稅怎么做分錄
老師,*非金屬礦物制品*C30混凝土 *非金屬礦物制品*植草磚 *非金屬礦物制品*C30混凝土 *非金屬礦物制品*植草磚 請(qǐng)問(wèn)這些品名要不要申報(bào)印花稅,如果要,請(qǐng)問(wèn)放哪個(gè)子目?
我們收到個(gè)體戶(hù)開(kāi)來(lái)的發(fā)票,可是對(duì)方公司注銷(xiāo)了?,F(xiàn)在賬還沒(méi)有銷(xiāo)賬,怎么處理啊
10月份申報(bào)完第三季度的稅,是從什么時(shí)候開(kāi)始才變成一般納稅人的?10月份收到的專(zhuān)票還能抵扣嗎


好的謝謝
不用客氣,工作愉快。
老師,我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,想要開(kāi)專(zhuān)票,要怎么辦啊
你好,你看一下你有這個(gè)票種認(rèn)定嗎?沒(méi)有的話,你問(wèn)一下你稅務(wù)局那邊給你代開(kāi)吧,電子稅務(wù)局,我要辦稅發(fā)票管理,發(fā)票代開(kāi)在這里面申請(qǐng)。
去哪里看票種認(rèn)定啊
稅務(wù)局,我要辦稅,發(fā)票管理,票種認(rèn)定在這里面。
老師,沒(méi)有票種認(rèn)定,有一個(gè)發(fā)票票種核定
就在這個(gè)票種核定里面打開(kāi)。
還有一個(gè)待確認(rèn)的專(zhuān)票領(lǐng)取什么的,是不是因?yàn)闆](méi)有確認(rèn)所以沒(méi)有啊
你好,這個(gè)是在哪個(gè)頁(yè)面里面顯示的。
待辦事項(xiàng)里面
你好,那你點(diǎn)確認(rèn)就可以。
好的,老師專(zhuān)票也是一個(gè)點(diǎn)嗎
你好,小規(guī)模的專(zhuān)票是1%的。
老師,確認(rèn)過(guò)了也沒(méi)有開(kāi)專(zhuān)票這個(gè)選項(xiàng),是不是我們要去稅務(wù)局代開(kāi)啊?如果代開(kāi)是需要申請(qǐng)的是嗎?
那你可以自己增加上,如果不增加的話,可以去稅務(wù)局代開(kāi)。
怎么增加啊
稅務(wù)局,我要辦稅發(fā)票管理,票種核定,在這里面有一個(gè)變更,然后增加上電子專(zhuān)票,或者是紙質(zhì)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票