你好,之前暫估和發(fā)票是不是一樣的?
老師,您好,我在6月的時(shí)候做了一筆暫估成本,暫估結(jié)轉(zhuǎn)至成本的時(shí)候分了3級(jí)明細(xì),等同說(shuō)把機(jī)械租賃費(fèi)、材料、人工均分的做了明細(xì),暫估成本的時(shí)候也是這樣,7月我收到了暫估成本的一些發(fā)票我該怎么沖回?還是說(shuō)我全部都紅沖,然后才成本從新匹配?
關(guān)于暫估入庫(kù),假如暫估材料1萬(wàn),然后結(jié)轉(zhuǎn)成本加上這1萬(wàn)結(jié)轉(zhuǎn)了3萬(wàn),待下月收到發(fā)票沖銷原先暫估材料分錄、結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄,結(jié)轉(zhuǎn)成本這里我可以只沖銷1萬(wàn),實(shí)際成本8849.56元這樣嗎,還是要整體沖銷3萬(wàn)
老師,暫估的原材料成本做賬 借原材料 貸:應(yīng)付賬款――暫估,領(lǐng)用時(shí)借:工程施工――合同成本――材料費(fèi) 貸:原材料;結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工――合同成本――材料費(fèi)。 等收到原材料發(fā)票時(shí),就是沖紅第一個(gè)暫估入庫(kù)的分錄,只重新做個(gè)正確的分錄嗎?還是說(shuō)后面的領(lǐng)用,結(jié)轉(zhuǎn)成本都要沖紅,重新做正確的呢?
老師我上個(gè)月做另外暫估原材料,這個(gè)月收到發(fā)票把暫估紅沖了,那結(jié)轉(zhuǎn)的成本還需要紅沖嗎?
老師 我12月暫估的材料,1月收到的發(fā)票,全部結(jié)轉(zhuǎn)了。我紅沖是只要紅沖我暫估的那筆分錄還是要全部紅沖了?比如:結(jié)轉(zhuǎn)的成本、領(lǐng)用的原材料、委托加工物資等這些都要紅沖了重新做分錄嗎?
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購(gòu)商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點(diǎn)有個(gè)座機(jī)號(hào)碼給公司財(cái)務(wù)打電話,財(cái)務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號(hào)碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機(jī)號(hào),這可怎么辦啊,要回個(gè)電話問(wèn)問(wèn)啥事嗎
老師請(qǐng)問(wèn)換了一臺(tái)電腦個(gè)稅申報(bào)除了以法人和財(cái)務(wù)人員身份進(jìn)去,系統(tǒng)恢復(fù)進(jìn)去之外還有什么辦法才能看到以前的申報(bào)信息,包括附加人員的信息
是一樣的 因?yàn)槟菑埌l(fā)票是退回去重新開的,
你好,那就可以只充贊谷的,然后再做發(fā)票的,其他的就不用動(dòng)了。
好的 謝謝老師
不要客氣,工作愉快。