按建設(shè)工程合同申報
老師好!我們是建筑公司,稅局給我們核定的印花稅是“建筑安裝工程承包合同”,請問老師這個印花稅包含采購合同的印花稅嗎?還是只是申報和發(fā)包方簽訂的建筑施工合同的印花稅?
請問,裝飾裝修工程有限公司所交的印花稅,是建筑安裝工程合同的印花稅還是加工承攬合同印花稅?
你好,老師,稅務(wù)局給我們核的印花稅,稅目是建筑安裝工程承包合同,是按季申報的,請問我們交印花稅是不是只有我們和別人簽了僅這個建筑安裝工程承包合同才交印花稅呢
申報印花稅的時候應(yīng)稅憑證名稱寫什么?我們是工程上開票了,稅目寫承攬合同還是建設(shè)工程合同
承攬合同和建筑工程合同印花稅如何區(qū)分?我們是建筑公司
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個科目
老師,收到餐費或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個題我不會試了2個加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報表需要更正申報么
打開自然人電子稅務(wù)局扣繳端時提示信息不是正確的日期時間數(shù)據(jù)格式,該怎么辦?
老師好,我司主營業(yè)務(wù)短劇投資,于去年5月投資50萬,保本收益,當(dāng)時對方?jīng)]有給我司開票,我司入賬為預(yù)付賬款。期間分紅過一次15萬,我司開票給對方信息技術(shù)服務(wù)費,現(xiàn)在對方按投資款50萬,應(yīng)付利息4萬來計算,去掉之前分紅的15萬,需要打回給我司剩余的39萬,同時要求我司開票給對方,還是信息技術(shù)服務(wù)費,這樣合理嗎?我司該怎么入賬?
請問有限公司的財務(wù)負(fù)責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個人。
承攬合同申報0就可以是嗎?
沒有就申報就是了哈