借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 ,貸:固定資 產(chǎn) 借:銀行存款 ,貸:固定資 產(chǎn)清理 資產(chǎn)處置損益
2018年購買的固定資產(chǎn)掛賬了,發(fā)票開了,錢沒付,固定資產(chǎn)也是2019年付完款才安裝的,2019年入固定資產(chǎn) 2018年做的分錄 借:事業(yè)支出—辦公費26000 貸:其他應(yīng)付款26000 然后這筆錢去年結(jié)余了,今天撥下來以后 借:其他應(yīng)付款26000 貸:財政應(yīng)返還額度—直接支付26000 然后涉及到固定資產(chǎn) 現(xiàn)在借: 固定資產(chǎn)26000 貸方應(yīng)該是什么科目
老師 我們單位購買了一個設(shè)備 按照合同先預(yù)付款項 然后后面發(fā)票到了 請問發(fā)票了的時候要沖預(yù)付賬款嗎 做成費用嗎 因為該設(shè)備是屬于固定資產(chǎn) 要轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 整個賬務(wù)處理是怎么的
你好,企業(yè)2019年購入7臺固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)先到企業(yè)了當時也沒有入賬,發(fā)票是2022年11月才開回來的,然后這個固定資產(chǎn)2022年12月出售,我想問一下這個帳務(wù)處理怎么做比較好
#企業(yè)購入固定資產(chǎn)時按揭買的,然后按揭付款沒有付完又把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)賣出去了,這種情況怎么處理#
#企業(yè)購入固定資產(chǎn)時按揭買的,然后按揭付款沒有付完又把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)賣出去了,老師這種情況怎么做分錄#
我是個體工商戶,一直開具的是貨物發(fā)票,但稅務(wù)局核定的是服務(wù)類定額,但沒有實際開具服務(wù)類發(fā)票,導(dǎo)致貨物發(fā)票+核定定額超出30萬,能有辦法處理嗎
10月大報稅期需要提前做哪些準備,我是新手即將上崗的小白
請問員工這個月10月開始買社保,這個月發(fā)上月工資,社保個人部分是買這個月扣出來還是下個月11月再扣呢?
老師,新辦企業(yè)第一個季度開票產(chǎn)生收入,申報所得稅時是否可以暫估成本?
老師好(財務(wù)與會計) 我看預(yù)計負債的定義是現(xiàn)時義務(wù)、金額能可靠計量、很可能流出企業(yè)。而一般負債的定義:跟我剛描述預(yù)計負債的確認條件是一樣的。 那我想問:預(yù)計負債跟一般的負債有什么特別之處嗎?或者說跟一般負債有什么不一樣的地方嗎?
老師問一下如果老板想提取公司38萬元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計算過程嗎?
新手小白,大征期如何報稅,需要做些什么,從那步開始
老師長期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔是什么意思進項稅可以抵扣嗎
下列項目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習題中d選項是對的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
還款,借:長期借款,貸:銀行存款
意思轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理后沖長期應(yīng)付款,剩下的只能用銀行存款還
是的沒錯, 是這樣的
謝謝老師
要交稅吧,老師
不客氣,有空給五星好評:,交稅的