借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 ,貸:固定資 產(chǎn) 借:銀行存款 ,貸:固定資 產(chǎn)清理 資產(chǎn)處置損益
2018年購買的固定資產(chǎn)掛賬了,發(fā)票開了,錢沒付,固定資產(chǎn)也是2019年付完款才安裝的,2019年入固定資產(chǎn) 2018年做的分錄 借:事業(yè)支出—辦公費26000 貸:其他應(yīng)付款26000 然后這筆錢去年結(jié)余了,今天撥下來以后 借:其他應(yīng)付款26000 貸:財政應(yīng)返還額度—直接支付26000 然后涉及到固定資產(chǎn) 現(xiàn)在借: 固定資產(chǎn)26000 貸方應(yīng)該是什么科目
老師 我們單位購買了一個設(shè)備 按照合同先預(yù)付款項 然后后面發(fā)票到了 請問發(fā)票了的時候要沖預(yù)付賬款嗎 做成費用嗎 因為該設(shè)備是屬于固定資產(chǎn) 要轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 整個賬務(wù)處理是怎么的
你好,企業(yè)2019年購入7臺固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)先到企業(yè)了當(dāng)時也沒有入賬,發(fā)票是2022年11月才開回來的,然后這個固定資產(chǎn)2022年12月出售,我想問一下這個帳務(wù)處理怎么做比較好
#企業(yè)購入固定資產(chǎn)時按揭買的,然后按揭付款沒有付完又把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)賣出去了,這種情況怎么處理#
#企業(yè)購入固定資產(chǎn)時按揭買的,然后按揭付款沒有付完又把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)賣出去了,老師這種情況怎么做分錄#
工程公司 某項目上發(fā)生的管理費用如辦公費報銷費一般是計入主營業(yè)務(wù)成本還是生產(chǎn)成本呢
國內(nèi)信用證的會計分錄?
個體戶報個人薪金所得稅嗎?
個體戶收到消息日報表后會計咋做分錄?
商貿(mào)企業(yè)購買的電子汽車衡應(yīng)按多少年進行攤銷
會計學(xué)堂老師,考點匯編 稅收優(yōu)惠,有沒有電子版
老師你好,會計交接的時候工商年檢是不是聯(lián)絡(luò)員也得知道是誰啊
物業(yè)公司7月收到商戶交來7—9月的物業(yè)費9000元,7月未開發(fā)票,8月開票給租戶。7月做賬時,不確認收入,而是貸記“預(yù)收賬款”對吧?這個9000元需要計提“銷項稅額”嗎?
老師,稅務(wù)局如何稽查企業(yè)為員工發(fā)工資是否合理?
出口業(yè)務(wù),未申請退稅,稅務(wù)局讓報無票收入是為什么
還款,借:長期借款,貸:銀行存款
意思轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理后沖長期應(yīng)付款,剩下的只能用銀行存款還
是的沒錯, 是這樣的
謝謝老師
要交稅吧,老師
不客氣,有空給五星好評:,交稅的