你好 38行的就是需要繳納的
老師,我們是幼兒園民非企業(yè),審計(jì)說(shuō)這筆借貸方向有誤,麻煩幫忙看下,我現(xiàn)在到2023年應(yīng)該如何調(diào)整完整的分錄以及金額是多少
本企業(yè)企業(yè)所得稅年報(bào),想交點(diǎn)兒稅,我做調(diào)整后是這樣的。麻煩幫忙看下,這個(gè)調(diào)后應(yīng)交稅是多少?
老師,我匯算清繳的時(shí)候顯示要退8768.99元,應(yīng)那所得稅額是2976886.07元,是小微企業(yè)。我不想退稅,怎么做平呀,需要調(diào)增多少金額,麻煩您幫忙看一下
老師,麻煩給我看一下后面應(yīng)該交多少稅款?這個(gè)是2022年1~12月。四個(gè)季度的企業(yè)所得稅報(bào)表,后面還有一張?jiān)诤竺妗?/p>
老師麻煩看下2022年四個(gè)季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表,要交多少稅款???這個(gè)怎么看????這個(gè)是我算填的合適嗎
答案C這句話怎么理解?
老師,請(qǐng)問(wèn)發(fā)票中的人工費(fèi)怎么開(kāi)票呢
交社保是按正式員工時(shí)的工資交還是試用期的工資交呀
分錄做完發(fā)現(xiàn)賬上和客戶對(duì)賬單余額不一樣,可能的原因有哪些
同一公司的兩個(gè)銀行賬戶互相轉(zhuǎn)錢怎么做分錄啊,付款有,收款也有
那個(gè)當(dāng)期所得稅+遞延所得稅,就是那個(gè)可抵扣暫時(shí)性差異,會(huì)計(jì)分錄:借:遞延所得稅資產(chǎn),貸:所得稅費(fèi)用,那不是應(yīng)該用當(dāng)期所得稅費(fèi)用減掉遞延所得稅嗎,因?yàn)樗枚愘M(fèi)用在貸方啊,為什么是加呢,我一直沒(méi)搞明白
會(huì)員繳費(fèi)的錢是微信轉(zhuǎn)到秘書(shū)處的,然后讓秘書(shū)處幫他代繳的費(fèi)用,這種發(fā)票能開(kāi)給他公司嗎
純外貿(mào)企業(yè)一筆出口業(yè)務(wù)因?yàn)閳?bào)關(guān)單上面發(fā)貨源地不一樣,導(dǎo)致退稅金額需要征回,,需要出口轉(zhuǎn)為內(nèi)銷還得征稅處理,財(cái)務(wù)賬務(wù)怎么處理?
老師新成立的公司為新能源行業(yè),做能源管理,這個(gè)有稅收扶持,稅務(wù)政策嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn)總包給分包工程做,要求分包開(kāi)票給總包,但工資要扣出來(lái),工資是總分發(fā)放 這樣可以嗎
賬怎么調(diào)?
就是分錄怎么寫?
你好,你調(diào)整的具體的是什么業(yè)務(wù),就是為了單純的交稅的話,賬上不需要做處理的。
只是為了單純的交稅
你好,那就賬上不用做處理的,這個(gè)是調(diào)表不調(diào)賬