不用公戶交很麻煩的哈,
老師你好,11月出臺(tái)一個(gè)文件,說(shuō)是從這個(gè)月開始,員工社保由稅務(wù)部門收繳,還有企業(yè)報(bào)入個(gè)稅系統(tǒng)的人員也要求必須繳納社保,是這個(gè)情況嗎?因?yàn)槲夜臼切∫?guī)模,規(guī)模也不是很大的,不可能每個(gè)員工都繳納社保的,想問(wèn)問(wèn)真的是這個(gè)情況的話,我們要怎么處理,沒(méi)有繳納社保的人員的工資要如何計(jì)算和上報(bào)
早上好,老師,請(qǐng)問(wèn)如果公司日方高管租房,取得的物業(yè)管理費(fèi)用發(fā)票是個(gè)人抬頭,不是公司的名稱,款是公司承擔(dān)的,請(qǐng)問(wèn)老師可以稅前抵扣嗎?有相關(guān)法律文件可以確認(rèn)這一點(diǎn)嗎?謝謝。
老師,早上好!我們單位是一家勞務(wù)派遣公司,給用工單位代交社保,(目前只交單工傷保險(xiǎn))我們的合作用工單位基本是異地,現(xiàn)有文件規(guī)定,不允許異地為其繳納。如今,我們?cè)诮患{當(dāng)?shù)赜幸患椅飿I(yè)公司,勞務(wù)公司是否可以委托物業(yè)公司代為繳納社保嗎?真它和之前一樣。如果可以的話,需要怎么做?
您好,有文件規(guī)定公司繳納社保必須用公戶嗎?如果有的話,請(qǐng)告訴我一下文件名稱,謝謝
老師您好[愛(ài)心],A集團(tuán)公司提供的報(bào)表是合并的財(cái)務(wù)報(bào)表,表頭上寫的A集團(tuán)公司(合并),是好幾個(gè)公司匯總的數(shù)據(jù)。我寫審計(jì)報(bào)告里面的公司名稱用加上“合并“這兩個(gè)字嘛?像這樣的情況有相關(guān)規(guī)定或者依據(jù)嘛?我應(yīng)該去哪里查找參考文件?謝謝您[合十]
老師,假設(shè)我開回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?