你好;? 對不上 ;意思是 少扣了工資嗎 ? 如果少扣了;你做現(xiàn)金 ; 現(xiàn)金會賬實(shí)不符合的;? ? ??
老師,我們社保是當(dāng)月扣當(dāng)月的社保。我們前任會計(jì)把當(dāng)月的社保在上個月的工資里面扣,導(dǎo)致社保余額就很不好核對,因?yàn)槲医邮值臅r候我不知道她是當(dāng)月的社保在上個月工資里面扣除的。我就當(dāng)月社保當(dāng)月扣除了?,F(xiàn)在我每個月對社保余額特別難對,有什么辦法給調(diào)整一下嗎
老師你好,我們公司有社保 做賬支付工資的時候沒有扣出個人部分,但是支付社保的時候有掛個人部分,導(dǎo)致現(xiàn)在其他應(yīng)收款掛了很多數(shù),應(yīng)該怎么平賬呢
老師你好,我們公司有社保 做賬支付工資的時候沒有扣出個人部分,但是支付社保的時候有掛個人部分,導(dǎo)致現(xiàn)在其他應(yīng)收款掛了很多數(shù),應(yīng)該怎么平賬呢
請問老師,公司做工資表的時候個人部分社保給員工多扣了,后面離職了也沒轉(zhuǎn)回,現(xiàn)在年底了,差額入營業(yè)外收入還是怎么處理?
老師?你好,去年10月還沒社保的時候扣了員工工資,導(dǎo)致現(xiàn)在的社保對不上,差額部分可以做現(xiàn)金收回嗎?
請問老師,小規(guī)模一季度開票既有專票又有普票,一共超30萬,但普票未超,那普票可以享受季度30萬以內(nèi)減免增值稅優(yōu)惠嗎?
電商企業(yè)10月份要填寫互聯(lián)網(wǎng)涉稅那個銷售收入,那下個月申報(bào)稅怎么報(bào)呢?,還是根據(jù)開票的金額去報(bào)?
老師,如何證明我們是法人股東呢,投資款由公司打款,然后有個股權(quán)投資協(xié)議,工商那邊需要做登記嗎
老師,想問下,制造混凝土行業(yè)凈利潤率大概在多少
企業(yè)之間借款利息收入10萬元、增值稅1萬元、價(jià)稅合計(jì)11萬元,利息未收回但是需要確實(shí)增值稅收入和所得稅收入請問如何做會計(jì)分錄
勞務(wù)公司的勞務(wù)費(fèi)和收取管理費(fèi)是開在一張發(fā)票上還是分開開票
之前那個公司要辦理注銷的 租賃合同讓補(bǔ)印花稅 這個是按照租賃金額直接計(jì)算嗎
請問老師 7月做了一筆暫估的借 成本 貸應(yīng)付暫估 沒有發(fā)票 8月付了兩次款 也沒有發(fā)票 9月份開了發(fā)票給我們 我在8月和9月應(yīng)該怎么做賬呢
想問下就是委托貨代出口貨物,報(bào)關(guān)費(fèi)需要直接付給報(bào)關(guān)行?
請問老師做賬的時候年底結(jié)轉(zhuǎn)的利潤分配這個金額跟利潤表里邊的利潤怎么不一樣呢?
老師?10月份沒有幫員工買社保,但是10月份扣了員工部分的社保,所以社保現(xiàn)在對不上,一直有相差一個月社保,9月份的工資,10月份發(fā)的,我申報(bào)個稅的時候報(bào)在10月的,這個有關(guān)系嗎。這幾個人就發(fā)了幾個月的工資,現(xiàn)在這幾個人離職了
你好;? ?你拉通來看下? ;? ?扣除的總額 和你 繳納的總額? ?合計(jì)是否有差異 ;? 就調(diào)整余額即可? ?
余額用用現(xiàn)金收回嗎?
你好;? ?比如你借方有余額 ; 那么你工資不扣除; 那么你走; 借營業(yè)外支出 或者庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)收款? ?
那就是借:現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款-社保
你好; 是的; 就是這樣的? ? ;如果現(xiàn)金處理的??