你好,這個是匯算清繳表,扣繳端里面有一個匯算清繳。

你好老師,我想問下,現(xiàn)在電子稅務(wù)局里面有一個年報表,一個季度報表是啥意思???什么是年報表,
老師,早上好,想問下我們老板之前有申請了個個體工商戶,一直沒有用,這兩天稅務(wù)局打電話來說要去做個稅務(wù)申報,怎么申報啊
老師,您好!請問個體戶有什么稅務(wù)年報B表嗎?剛稅務(wù)局打電話過來說有一個2022年年報B表沒申報,我想詢問一下這個是什么表。
老師你好!請問個人所得稅2022年6月份后沒申報,我是個體工商戶去年6月份后開專票百分之三的票額是591240元,請問現(xiàn)在怎樣申報?稅務(wù)局打電話說個人所得稅的b版沒申報,請問怎樣申報
老師好,請問個體戶個稅年報是什么呀?稅務(wù)局打來的電話
建筑公司能開商鋪新建墻體的票嗎
客戶是總公司的,在我公司訂了一批貨5萬元,貨直接發(fā)給他的分公司(他有好多分公司),貨款他已匯到我公司,現(xiàn)在要求開票給他幾個分公司,可以嗎?
老師 供應(yīng)商自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品開了普通 進(jìn)項勾選時 自動計算了稅金 可以抵扣 如何做分錄 和專票一樣嗎
小規(guī)模公司借款給別人的利息收入,要怎么報稅和做分錄
老師 假設(shè)A公司投資B公司兩個月,之后變更了,不再是股東,賬上沒有更正,但是公示系統(tǒng)中已經(jīng)不是股東了,除此之外呢A公司還用B公司貸款,B公司將貸款款項轉(zhuǎn)給A公司,A公司按月轉(zhuǎn)給B公司利息,之后AB公司還有大額的借款往來,沒有其他的經(jīng)營性的業(yè)務(wù),在企業(yè)內(nèi)審角度有哪些風(fēng)險嗎
勞務(wù)關(guān)系中,日結(jié)工是不需要去申報工資的嗎?還是說少于800不需要申報
老師 您好 企業(yè)殘疾人保障金是參照工資表,應(yīng)付工資數(shù)據(jù)還是參照扣完員工個人承兌費用后的數(shù)據(jù)填寫?比如,申報2024年企業(yè)的員工殘疾人保障金?需要的是全年的工資數(shù)匯總對嗎?
樸老師請回答:假設(shè) A、B 兩家制造業(yè)一般納稅人(稅率 13%),2025 年數(shù)據(jù)如下:看圖,結(jié)論為:反例中 A 公司稅負(fù)率(2.6%)遠(yuǎn)低于 B 公司(6.5%),但凈利潤(15 萬)卻遠(yuǎn)低于 B 公司(370 萬),直接推翻 稅負(fù)率高→利潤高 的邏輯。 核心矛盾點: 稅負(fù)率高低取決于 進(jìn)項稅抵扣多少(如 A 公司材料成本高,進(jìn)項抵扣多,稅負(fù)就低); 利潤高低取決于 收入 - 成本 - 費用 的差額(如 B 公司材料成本低、費用少,利潤就高)。 極端情況:若企業(yè)進(jìn)項稅極少(如高價購入固定資產(chǎn)后無后續(xù)采購),稅負(fù)率會很高,但如果同時收入低、成本高,利潤可能為負(fù)。,樸老師這是您回復(fù)我我可以這樣理嗎:增值稅稅率低是外購在成本多,可以抵扣的進(jìn)項多,那自然稅負(fù)率就低,外購在成本多意味意利潤低,增值稅稅負(fù)低,利潤低是成正比一般情況下
老師,麻煩問一下我們建筑勞務(wù)公司,我們10月開了票,但是我是11月預(yù)交的稅款,這種我10月的賬需要做預(yù)交增值稅嗎,如果需要,分錄該怎么出呢
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,團(tuán)隊欠款98115,我們是給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團(tuán)隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真實的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢,我需要會計分錄,謝謝
老師,那這個要怎么操作呀?需要什么數(shù)據(jù)
你好,需要你利潤表數(shù)據(jù),成本費用有發(fā)票嗎?有調(diào)增的業(yè)務(wù)嗎?
這里和第四季度填寫的是一樣,只不過是沒有發(fā)票的成本費用,不允許抵扣,需要調(diào)整,需要單獨納稅調(diào)增。
沒有要調(diào)整的,我去年預(yù)繳申報已經(jīng)做了 ,然后我剛打開扣繳端有一個年度匯繳申報 ,就是完成這個申報就沒問題了嗎
對的,是的,是這么做的。
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師,我這個做好了,利潤有10225,繳稅511,還有啥可以填寫一下扣除么 還是就怎么申報然后繳稅啦
累計扣除費用6萬,填寫了嗎?
老師 預(yù)繳的填寫就有累計扣除6萬,但是這個年度匯繳申報沒看到有可以填
你雙擊點開個人信息里面,你看一下有沒有。
老師 找到了 是這個不
點保存有一個彈窗
對的,是的,點確定就可以。
諾,這樣子沒得稅繳納了,就這樣子申報了么
對的,是的,是這么做的。
好的 謝謝老師了
做了這個申報,后續(xù)就沒漏掉要申報了不
對的,是的,是這么做的。