您好,借:管理費(fèi)用等-招待費(fèi),貸:銀行存款
老師請(qǐng)問(wèn),比如上個(gè)月會(huì)計(jì)做了應(yīng)收賬款1萬(wàn),沒(méi)有開發(fā)票,客戶說(shuō)發(fā)票給開成2筆5000的,然后給開了,客戶又說(shuō)不開2筆了,又給沖紅了,這個(gè)要怎么做分錄啊,怎么處理啊
老師,請(qǐng)問(wèn)如果本公司給客戶開的是美金的發(fā)票,但是客戶付款付到了歐元的賬戶上,請(qǐng)問(wèn)在收款時(shí)會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司給客戶塞紅包,金額較大,沒(méi)有發(fā)票,應(yīng)該如果做賬呢?會(huì)計(jì)分錄怎么寫???
老師,您好請(qǐng)問(wèn) 1、如果公司期末進(jìn)項(xiàng)稅額有留底的話,要怎么做分錄結(jié)轉(zhuǎn)呢? 2、增值稅期末應(yīng)該是沒(méi)有金額的嗎?
我們公司從外面A公司采購(gòu)了一臺(tái)照度計(jì)贈(zèng)送給B客戶,A公司給我們開具發(fā)票,不含稅金額5000元,稅額650元,我們贈(zèng)送給B客戶,我們沒(méi)有開具發(fā)票給B客戶,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄該怎么做呢?請(qǐng)老師寫出分錄后面帶有數(shù)字的那種,謝謝啦
老師好,外貿(mào)公司出口產(chǎn)生的報(bào)關(guān)費(fèi)是0稅率發(fā)票,是否影響退稅
各位老師,大家好,我們公司承包了一點(diǎn)活,要開勞務(wù)發(fā)票,人家是發(fā)包方,我們是承包方,然后需要簽勞務(wù)合同,他們會(huì)計(jì)不說(shuō)內(nèi)容,說(shuō)是讓我們自己填。那么請(qǐng)教老師,這個(gè)改怎么處理呢
我這邊昨天給A 開了300w發(fā)票,但是我今天把這個(gè)發(fā)票作廢了 但是我沒(méi)告訴A 電子票作廢了,他依舊先把款打給我了 6月份我重新開300w發(fā)票給A,有問(wèn)題嘛
老師,中午好,我們是一般納稅人公司,成立時(shí)注冊(cè)資本是100萬(wàn),2年了,現(xiàn)在的實(shí)收資本達(dá)到88萬(wàn)了,不到5年都超過(guò)100萬(wàn)了,到時(shí)要不要增資呢?
老師您好!關(guān)于進(jìn)料加工手冊(cè)的問(wèn)題,1、現(xiàn)在實(shí)用新實(shí)耗法,只有第一本手冊(cè)才需要到電子稅務(wù)局備案,外貿(mào)企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)都是這樣?2、第一本手冊(cè)備案操作在哪里?如何查看到企業(yè)原來(lái)備案過(guò)的手冊(cè)?3、調(diào)整備案怎么調(diào)整?
老師,前財(cái)務(wù)不來(lái)交接,還有一筆貨款也沒(méi)有退給我們,現(xiàn)在溝通無(wú)果,有什么方式能解決?。磕且还P貨款五千多塊錢,沒(méi)有退給我們,也沒(méi)有付給供應(yīng)商
這樣的話找進(jìn)出口公司,和自己出口,成本大概差多少呀?
老師,一月開的專票能作廢嗎,有沒(méi)有什么影響
法人,怎么刪除,電子稅務(wù)局辦稅人信息,操作步驟
建筑勞務(wù)可以開 建筑服務(wù)*工程服務(wù)?
重點(diǎn)是沒(méi)發(fā)票
沒(méi)有發(fā)票也可以正常入賬,這是在所得稅前做納稅調(diào)整
好的謝謝你老師
不客氣,有空給五星好評(píng):,