你好 請問一下,你們是銷售什么,即需要知道你們的增值稅是多少
老師,我們收到一筆錢30萬,給對方開票。用這30萬購買材料,供應(yīng)商又給我們開票,一筆錢開了兩次發(fā)票,增值稅,附加稅,所得稅會不會重復(fù)交呢
單位付錢讓對方開票,對方要我們把付款金額和增值稅金額和附加稅金額一起打過去,他們按總金額給我們開票,比如我們要付的錢是95000元,開票6個點,增值稅金額5700元,附加稅金額684元,他要我們付給他們101384元,給我們開101384元的票,可我們能抵扣的稅金只有5700多,剩下600多附加稅為什么也要我們出?他們說附加稅是城市建設(shè)、教育附加和地方教育附加,他們那邊是給我們開了票扣的,他們那扣了,我們企業(yè)所得稅就會少扣一點,是這樣的嗎
老師,我們找別人公司走了一筆賬,含稅金額是52000.對方是一般納稅人,增值稅6%.現(xiàn)在我們要給他開多少錢的含稅金額才能讓他不虧呢?我們是小規(guī)模.增值稅3%.
老師好:我們成本是含稅19372.5元開票給對方專票含稅9萬元,收取對方9000元管理費,我們扣除成本和管理費和增值稅附加稅等,還要付給別人多少錢我們才算合適不知道對方說的這個價是不是合理的早,具體怎么算的?(對方說他們開票57000元6%發(fā)票給我們并付款給對方)
老師,我們要收一筆不含增值稅和附加稅的資金是654699.15元,麻煩您給算一下對方需要給我們多少錢我們才能收到這筆錢,增值稅附近稅都要算到對方那
公司公戶收到個人借款有啥風險 要交稅嗎 后期不歸還
老師好,請問藥店的小規(guī)模納稅人標準是什么,如果是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)行增值稅率是多少
老師 怎么從公戶里轉(zhuǎn)錢出來?公司是3月份開戶的,7月份開始零申報了一次,然后現(xiàn)在有了第一筆收入,由于其他原因想轉(zhuǎn)幾萬塊出來,可以隨便轉(zhuǎn)嗎
老板開了*經(jīng)紀代理服務(wù)*機票款和的*經(jīng)紀代理服務(wù)*代訂附加產(chǎn)品 的發(fā)票,可以都做到差旅費里面嗎,小規(guī)模不需要打電子行程單吧?
開票發(fā)現(xiàn)上月給客戶開的發(fā)票有一個錯別字,大埔寫成大浦了,而且跨區(qū)域報告也寫的大浦,這個怎么辦
物業(yè)公司促成了我們公司和個人房東的租房合同,物業(yè)公司收了傭金,開給我們的是收據(jù)不是發(fā)票,是不是應(yīng)該讓他補發(fā)票
老師4題我沒理解?為什么要280和204比?不應(yīng)該是288是公允價值啊
有個情況和你敘述下,您看怎么辦?銀行的手續(xù)費發(fā)生記財務(wù)費用手續(xù)費對吧?,但是這個發(fā)票再后面的幾個月才會開回來,我該怎么入賬?
老師您好:銷售方給購買方開出的專票,購買方信息只有公司名稱和稅號,銀行和地址都沒有,開的工程服務(wù),可以嗎
現(xiàn)在員工報銷費用,差旅費等,都需要提供付款截圖或者訂單截圖嗎?
老師,增殖稅是9
是租金,對方承擔增值稅和附加稅,我們凈收益是654699.15元,
這個是這樣計算的 增值稅654699.15*9%=58923 附加稅58923*12%=7071
老師,這樣算倒推過去是不對的,附加稅不是10%嗎
這個默認是城建稅7%,教育費附加3%,地方教育費附加2% 你說的10%,可能是城建稅調(diào)整為5%
對啊,你這樣算的是719513.34,倒推一下不對啊
你倒退算出來是什么數(shù)字,我看一下