不重復,一個是你的收入,一個是你的成本。增值稅是按增值額計算繳納的。 假如你是小規(guī)模納稅人,嗯,你的增值稅是3%,你購進的也是3%,因為不能抵扣進項會導致增值稅,附加稅,重復交稅。

老師,我們購買一批材料,原來合同是不含稅價15萬,我們付了15萬過去,對方開13%發(fā)票15萬元給我們,叫我們現(xiàn)金付6%的稅款9000元到供應商私人賬戶,現(xiàn)在我們不想通過現(xiàn)金付,想對方把稅金部分也開票給我們,供應商開9000的票又產(chǎn)生稅中稅號請問怎么換算,稅中稅也由我們承擔,那我們公司要補付多少錢給供應商
老師,我們收到一筆錢30萬,給對方開票。用這30萬購買材料,供應商又給我們開票,一筆錢開了兩次發(fā)票,增值稅,附加稅,所得稅會不會重復交呢
老師,開承兌銀行會給你一個承兌協(xié)議,比如我開了兩個公司的承兌一個30萬一個100萬,共130萬但是其中開30萬的公司我把銀行填錯了導致不能轉(zhuǎn)給對方,要撤票,現(xiàn)在銀行讓重新提交一次,再給我開一次就相當于我又簽了一筆30萬的銀行承兌協(xié)議,這到后期承兌到期,兌付的時候會不會讓多付錢啊,或者會不會有有什么其他影響的啊
老師,如果我們公司做了一項業(yè)務,收客戶100萬廣告費,付供應商100萬廣告費,但是供應商會給我們6萬的優(yōu)惠,只是次年返給我們,今年我們是正常給客戶開100萬的發(fā)票,供應商給我們開100萬的發(fā)票,次年供應商會在開一筆6萬的負數(shù)發(fā)票同時把錢打給我們,那今年我們做收入和成本的時候是能做106萬的收入,和100萬的成本的嗎?,稅務會不會認為我們公司報收入沒有交增值稅,因為這6萬的收入是次年供應商開負數(shù)發(fā)票的
老師好!公司有筆外包業(yè)務,對方一次性打款給我們公司25萬,我們公司開票給對方,這筆25萬款包括增值稅及附加稅,咨詢老師增值稅及附加稅合計多少稅率?這筆25萬要不要包含企業(yè)所得稅?
老師,請問公司給員工的福利費需要繳納個稅嗎?什么情況不交,直接做福利費里面
請問怎么知道每個員工要補多少社保,社?;鶖?shù)調(diào)整了
老師,您好,請問下老板做醫(yī)藥的,有生產(chǎn)工廠,還有一個銷售公司,老師,請問下生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品賣給銷售公司,這里面的價格怎么定?
老師有個問題麻煩幫我解答一下可以嗎? 我們公司幫一個朋友交社保,每個月社保費用他有轉(zhuǎn)給我,但沒給他發(fā)工資報個稅,這交的社保費現(xiàn)在怎么賬務處理呀?
稅費計提分錄是啥,,,,
老師,您好,請問下收到承兌匯票,未到提現(xiàn)日期的怎么做賬?
你好,公對公支付有發(fā)票的外包人員工資,不需要過應付職工薪酬科目哈,直接應付賬款
25年中級只考過一門,繼續(xù)教育是不是可以不用做?
你好老師,公司可以代開發(fā)票嗎
老師 19年通過的中級職稱考試,全日制學歷是大專,專業(yè)是投資理財非會計專業(yè)。2020年參加了成人教育,網(wǎng)絡教育,專業(yè)是會計學,為期兩年半,取得了學士學位。這樣報考高級會計是按10年還是5年???
到底是重復,還是不重復呀?增值稅,附加稅,重復交,所得稅不用重復交嗎?
小規(guī)模納稅人或簡易計稅就存在重復,如果是一般納稅人就不存在重復計價,因為一般納稅人的進項可以抵扣,所得稅不重復,因為是收入減成本支出等于所得,收入支出相同就沒有所得,也就不用交所得稅
嗯嗯,明白了
滿意請給老師五星好評哈!