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老師,去年12月份發(fā)生的費(fèi)用。今年1月份才收到發(fā)票,怎么做賬呀,款在12月份已經(jīng)付了

2023-02-23 10:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-23 10:31

在去年12月份的時(shí)候直接記賬就可以了

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齊紅老師 解答 2023-02-23 10:32

您好,借:以前年度損益調(diào)整- X 科目,貸:預(yù)付賬款,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅

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快賬用戶5802 追問 2023-02-23 10:32

我直接把今年1月份開的發(fā)票放在去年12月份里面嗎?

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快賬用戶5802 追問 2023-02-23 10:34

不涉及到稅費(fèi)問題,都是普票,具體應(yīng)該怎么做賬呀,從12月份發(fā)生費(fèi)用的時(shí)候到收到發(fā)票后該怎么做賬呀

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齊紅老師 解答 2023-02-23 10:48

借:管理費(fèi)用*費(fèi),等科目貸:銀行存款

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快賬用戶5802 追問 2023-02-23 10:49

你這個(gè)是暫估時(shí)候的分錄還是沖銷時(shí)候的分錄喲,表示看不懂

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快賬用戶5802 追問 2023-02-23 10:51

老師,我問的是跨年費(fèi)用到底該怎么處理,是計(jì)提還是暫估,如何計(jì)提,1月份收到發(fā)票的時(shí)候又如何做賬,發(fā)票是放在12月份還是1月份

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齊紅老師 解答 2023-02-23 10:55

在處理的12月份計(jì)提了的話,收到發(fā)票附到計(jì)提憑證后面就可以了

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在去年12月份的時(shí)候直接記賬就可以了
2023-02-23
金額大不呢?只有幾百塊可以直接計(jì)入24年的費(fèi)用
2024-01-18
你好這個(gè)你可以借管理費(fèi)用等,貸利潤分配,未分配利潤。
2024-01-17
你好;? ?你的發(fā)票和你 做賬的金額 是一致的嗎? ?
2023-01-12
您好,這個(gè)賬是做在12月份里
2021-01-06
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