同學(xué)你好 稍等一下哦
甲、乙公司均為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13% 2019年甲公司發(fā)生的銷售業(yè)務(wù)資料如下: (1) 2019年4月1日,甲公司向乙公司銷售一批商品共計100件,單位售價為10萬元,單位成本為8萬元,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格為1000萬元,增值稅稅額為130萬元。協(xié)議約定,如果乙公司于5月1日支付貨款,在2019年6月30之前有權(quán)退回商品。商品已經(jīng)發(fā)出,5月1日收到貨款。甲公司根據(jù)過去的經(jīng)驗,估計該批商品退貨率為10%(10件)。 (2)4月30日前發(fā)生銷售退回5件,商品已經(jīng)入庫,款項已經(jīng)支付,并已取得紅字增值稅專用發(fā)票。 要求: 根據(jù)上述資料,編制甲公司2019年與該銷售業(yè)務(wù)相關(guān)的會計分錄。
甲公司是一家服裝生產(chǎn)企業(yè),2018年11月1日,甲公司向乙公司銷售6000件服裝,單位銷售價 格為500元,單位成本為400元,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格為300萬元,增值稅稅 額為39萬元。協(xié)議約定,乙公司應(yīng)于12月1日前支付貨款,在2019年5月31日之前有權(quán)退回服 裝。服裝已發(fā)出,款項尚未收到。假定甲公司根據(jù)過去的經(jīng)驗,估計該批服裝退貨率約為20%.2019 年5月31日,甲公司實際收到退回的服裝1000件。請編制相關(guān)會計分錄。
甲公司是一家健身器材銷售公司。2×19年11月1日,甲公司向乙公司銷售5000件健身器材,單位銷售價格為500元,單位成本為400元,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格為250萬元,增值稅為32.5萬元。健身器材已經(jīng)發(fā)出,但款項尚未收到。根據(jù)協(xié)議約定,乙公司應(yīng)于2×19年12月31日之前支付貨款,在2×20年3月31日之前有權(quán)退還健身器材。
.2019年10月15日,甲公司向乙公司銷售1000件W商品,單位銷售價格為500元,單位成本為400元,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格為50萬元,增值稅為6.5萬元。W商品已經(jīng)發(fā)出,但款項尚未收到。根據(jù)協(xié)議約定,乙公司應(yīng)于2019年12月1日之前支付貨款,在2020年3月31日之前有權(quán)退還W商品。甲公司根據(jù)過去的經(jīng)驗,估計該批W商品的退貨率約為20%。在2019年12月31日,甲公司對退貨率進行了重新評估,認為只有10%的W商品會被退回。甲公司為增值稅一般納稅人,W商品發(fā)出時納稅義務(wù)已經(jīng)發(fā)生,實際發(fā)生退回時取得稅務(wù)機關(guān)開具的紅字增值稅專用發(fā)票。假定W商品發(fā)出時控制權(quán)轉(zhuǎn)移給乙公司。①沒有退貨。②2020年2月1日,實際退貨50件
甲公司是增值稅一般納稅企業(yè),增值稅稅率13%,2021年1月1日,甲公司向乙公司銷售5000件產(chǎn)品,單位銷售價格為500元,單位成本為400元,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價款為250萬元,增值稅額為40萬元。協(xié)議約定,乙公司應(yīng)于2月1日之前支付貨款,在12月30日之前有權(quán)退還產(chǎn)品。產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出,款項尚未收到。假定甲公司根據(jù)過去的經(jīng)驗,估計該批產(chǎn)品退貨率約為20%;產(chǎn)品發(fā)出時納稅義務(wù)已經(jīng)發(fā)生;實際發(fā)生銷售退回時有關(guān)的增值稅允許沖減。至2021年12月30日,乙公司實際退貨量為1000件,款項已經(jīng)通過銀行存款支付。做出收入確認相關(guān)處理。(分錄)
老師,綠豆屬于干貨嗎?
老師,餐飲服務(wù)的進行稅票,能不能抵扣?
老師,我有個客戶一張關(guān)單,金額比較大,是大型設(shè)備,要分四次收匯?請問這個收匯次數(shù)有限制嗎?系統(tǒng)能錄的進去嗎?
工作太忙了沖賬的報銷單,沒有及時簽托了半年,找分管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)簽字,領(lǐng)導(dǎo)不批說難聽話,員工承認錯誤先解釋什么原因,然后領(lǐng)導(dǎo)不聽,員工直接講不簽擺那去!這屬于領(lǐng)導(dǎo)刁難員工嗎?老師給點指導(dǎo)意見唄?
老師,這個題里資本公積和其他收益是怎么計算的,哪個是倒擠出來的
截圖當中的這道題,如果說他沒有放棄減免稅政策的話,這道題的結(jié)局會是怎么算?把計算過程寫一下,可以嗎?
太忙了沖賬的報銷單,沒有及時簽托了半年,找分管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)簽字,領(lǐng)導(dǎo)不批說難聽話,員工直接講不簽就不簽
一個一般納稅人銷售一個自建房銷售額1500萬。請問預(yù)交怎么計算?實際繳納該怎么計算?把豎式列出來。特別是關(guān)于適用稅率。
工作太忙了沖賬的報銷單,沒有及時簽托了半年,找分管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)簽字,領(lǐng)導(dǎo)不批說難聽話,員工承認錯誤先解釋什么原因,然后領(lǐng)導(dǎo)不聽,員工直接講不簽擺那去!這屬于領(lǐng)導(dǎo)刁難員工嗎?老師給點指導(dǎo)意見唄?
收到異常憑證提醒,要求本月做一下進項稅額轉(zhuǎn)出。假如說本月銷項稅額5000,進項稅額轉(zhuǎn)出10000,那這樣就是交稅15000,但是如果我有12000進項,認證了就只交3000稅款,這樣操作能行嗎?