你好,這個(gè)最好是紅沖重新開具,因?yàn)閭渥陧?xiàng)目名稱建筑服務(wù)需要備注就是強(qiáng)制要求的呢,而且發(fā)票上面稅法有要求真實(shí)清楚,附說明的話,有些稅務(wù)局不認(rèn)可
老師,我們是施工方,給甲方開的發(fā)票備注欄寫甲方要求的項(xiàng)目名稱和項(xiàng)目地點(diǎn)。那別人給我們開建筑服務(wù)發(fā)票,備注欄寫啥呀,我們自己沒成立項(xiàng)目部?。ㄖ苯涌梢詫戇@個(gè)大項(xiàng)目的名稱不,還是說我們自己公司起一個(gè)名字)
老師,勞務(wù)公司作為甲方,購進(jìn)的材料發(fā)票和機(jī)械發(fā)票,必須要注明項(xiàng)目名稱和地址嗎?是這樣,我們公司是工程公司,承包了一個(gè)項(xiàng)目,需要?jiǎng)趧?wù)資質(zhì),我們沒有,就掛靠在一家勞務(wù)公司下面,現(xiàn)在要給勞務(wù)公司開材料還有機(jī)械發(fā)票,請(qǐng)問必須在備注欄里寫項(xiàng)目名稱和地址嗎?
老師你好;建筑勞務(wù)公司1月開增值稅專用發(fā)票備注欄項(xiàng)目名稱和項(xiàng)目地址寫錯(cuò)了?這個(gè)可以和對(duì)方企業(yè)寫個(gè)說明當(dāng)作其他項(xiàng)目發(fā)票,不開紅字發(fā)票可以嗎?
老師,小規(guī)模公司,勞務(wù)發(fā)票只備注項(xiàng)目名稱可以嗎?(對(duì)方代開的發(fā)票,是好幾個(gè)小區(qū)器材安裝費(fèi),項(xiàng)目地址不好寫)
老師,你好!我們是建筑公司,公司有好幾個(gè)項(xiàng)目,收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都有備注每一個(gè)項(xiàng)目名稱和項(xiàng)目地址。如何其中一個(gè)項(xiàng)目我們開出去發(fā)票,我可以拿其他項(xiàng)目的發(fā)票抵扣增值稅嗎?
公司開工資,算有票支出還是無票支出?
老師你好,麻煩問下這題在上課時(shí)老師講的是,捐贈(zèng)扣除是本年度利潤(rùn)總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬,這題捐贈(zèng)的135萬,可以扣除的不應(yīng)該是120萬,為什么是135萬呢?
老師總公司成立分公司是分獨(dú)立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤(rùn)都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請(qǐng)客戶吃飯,請(qǐng)客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會(huì)自動(dòng)申報(bào)?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
金額有點(diǎn)大750萬元發(fā)票,紅沖后當(dāng)月都沒有發(fā)票重開了,對(duì)方也認(rèn)證抵扣了
鑒于金額比較大的情況,這個(gè)方式處理也可以,說明需要蓋上公章。
稅務(wù)局應(yīng)該不會(huì)查的吧
最好是跟當(dāng)?shù)囟悇?wù)局溝通確認(rèn)一下,這樣有個(gè)報(bào)備,以后也好處理
情況說明雙方蓋章同意應(yīng)該沒什么大問題吧
是跟稅務(wù)專管員溝通嗎?
當(dāng)?shù)赜袑9軉T的話,是需要跟專管員說明一下情況。你這個(gè)金額比較大,沒有被稽查 這樣就沒有什么大問題。萬一以后被稽查,稅務(wù)不認(rèn)可,就有可能對(duì)方不能稅前扣除,所以確認(rèn)一下可以好