你好,實際銷售房產(chǎn)的時候確認(rèn)收入?

老師有一筆去年收到的款項 當(dāng)時就應(yīng)該確認(rèn)收入了 但是之前的會計做成預(yù)收賬款了 現(xiàn)在我要調(diào)整這筆 是不是可以直接沖預(yù)收賬款轉(zhuǎn) 收入?
老師,我查賬看了2021年,預(yù)收賬款2020年末有貸方余額6萬,這個余額就是1、3、4月份沒有確認(rèn)租金收入的數(shù)據(jù),然后2021年末預(yù)收賬款貸方余額為5萬,那我現(xiàn)在做9月份賬時直接做一筆分錄是: 借:預(yù)收賬款5萬 貸:其他業(yè)務(wù)收入5萬 這樣行嗎?
就我們公司的房款嘛,去年在一月預(yù)收了20萬,有相關(guān)單據(jù),計入預(yù)收賬款了,一般啥時候確定收入呢?
就我們公司的房款嘛,去年在一月預(yù)收了20萬,有相關(guān)單據(jù),計入預(yù)收賬款了,一般啥時候確定收入呢,我看憑證到十一月確認(rèn)收入,后邊沒有單據(jù),我覺得房地產(chǎn)公司就是銷售房子的嘛,然后主營業(yè)務(wù)收入計入的話應(yīng)該是有那個銷售發(fā)票呢,然后確定收入,這個邏輯關(guān)系是怎樣的?老師
老師,我們公司做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,然后稅局看了報表,問預(yù)收賬款為什么沒有做收入,庫存價值為什么一直沒有變,這筆預(yù)收賬款是去年6月做的,當(dāng)時做的是銀存42萬7,應(yīng)收賬款42萬7,一直也沒有做收入,然后庫存是去年8月做的,我們實際也沒有庫存,當(dāng)時對方開了票給我們就直接入庫了,現(xiàn)在不知道怎么辦了?
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應(yīng)該什么時候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權(quán)價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補(bǔ)貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報關(guān)單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進(jìn)項,如何申報
我看憑證到十一月確認(rèn)收入,后邊沒有單據(jù),我覺得房地產(chǎn)公司就是銷售房子的嘛,然后主營業(yè)務(wù)收入計入的話應(yīng)該是有那個銷售發(fā)票呢,然后確定收入,這是怎樣的一個邏輯
你好,邏輯就是預(yù)收的時候計入預(yù)收賬款,實際銷售房產(chǎn)的時候才可以確認(rèn)收入啊?
這個邏輯知道,但是翻了他們?nèi)ツ甑馁~不太懂,一月份收到了定金和公積金還有銀行貸款,到我們賬了,加起來就是房子全部價款,是不是就可以確認(rèn)收入了,老師
你好,需要在開具銷售發(fā)票的時候,確認(rèn)銷售房產(chǎn)收入?