你好,可以先做 預(yù)付賬款? 處理,取得發(fā)票再做價稅分離計入費用

請問下老師我2021年做的借預(yù)提費用 貸其他應(yīng)付 然后我知道大概有多少費用發(fā)票回來 就做了一筆借管理費用-辦公費 貸預(yù)提費用 發(fā)票2022年(匯算清繳前回來了)可以直接把發(fā)票塞進去嗎
老師你好,我們公司現(xiàn)在發(fā)票比較缺,想做暫估成本,下個月再把發(fā)票補回來,請問會計分錄怎么寫呢?本月寫借管理費用-暫估100元,貸其他應(yīng)付款-暫估100元可以嗎?那下個月回沖時該如何寫呢?是寫一個相反的分錄嗎?然后再一張一張的錄入費用票嗎?
請問 當(dāng)月發(fā)生一筆費用 沒回票呢 我要做費用 暫估 就直接 借 管理費用 貸 銀行 就可以吧 等回來票 如果專票 再價稅分離?
若一開始沒有發(fā)票的時候做了借:管理費用貸:銀行存款,那下次來票可以直接借:管理費用(紅字)借:管理費用(正數(shù))稅-進項。還是說必須先做一步:借:管理費用(紅字)貸:銀行存款(紅字)然后再借:管理費用(正數(shù))稅費貸:銀行存款?但是這個月也沒有銀行回單呀,銀行回單附在最一開始了。還是第一步紅沖那步可以改成:借:管理費用(紅字)貸:其他應(yīng)收款然后再借:管理費用(正數(shù))稅費貸:其他應(yīng)收款
這個月是沒有要報的稅嗎,我看代辦事項里沒有
注銷公司公章需要注銷嗎?如果需要,注銷流程是什么??樸老師
個體工商戶餐飲服務(wù)注冊的一般納稅人開普票需要進項嗎?怎么繳稅
一般退費多久時間到賬的
不太理解這道題答案里公式的邏輯
老師,這個收入是填實發(fā)工資數(shù)(扣除社保個人部分)還是應(yīng)發(fā)工資數(shù)?后面養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)保個人部分是不是需填上?
公司注冊資本200萬元,由未分配利潤300萬(假設(shè)已經(jīng)提盈,分紅等),未分配利潤轉(zhuǎn)實收資本后,多余的100萬能直接計入資本公積嗎?
老師您好,我們有一個法人,成立了一個個體工商戶。同時這個法人還在別的單位領(lǐng)工資。同時個體工商戶的流水還進這個法人的個人卡。那這個情況,對這個法人有啥影響么
劉老師大類是安防設(shè)備,安防設(shè)備下還有許多細分類
老師,28萬利潤,股份想分紅怎么交稅
借 預(yù)付 貸 銀行?
你好,付款的時候(還沒有取得發(fā)票),是這樣處理?
要是暫估方式呢? 不知道取得啥發(fā)票情況下
你好,暫估方式 就是發(fā)生費用的時候,先做暫估入賬處理。 取得發(fā)票的時候,先把暫估入賬的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票入賬
那就是按發(fā)生額 借 管理 貸 銀行 回來票紅沖 再價稅分離入賬?
你好,暫估方式,費用入賬的時候? 貸方是? 應(yīng)付賬款—暫估?
做預(yù)付和應(yīng)付 哪種可以降低股東權(quán)益?
不對啊 如果按借 管理費用 貸 應(yīng)付賬款。那銀行沒體現(xiàn)?
可以 借 應(yīng)付 貸銀行 嗎?
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
方法知道 就是暫估時候金額 不用價稅分離吧
你好,暫估的時候,不需要做價稅分離處理?