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請問 當(dāng)月發(fā)生一筆費用 沒回票呢 我要做費用 暫估 就直接 借 管理費用 貸 銀行 就可以吧 等回來票 如果專票 再價稅分離?

2023-02-22 18:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-22 18:26

你好,可以先做 預(yù)付賬款? 處理,取得發(fā)票再做價稅分離計入費用

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快賬用戶5358 追問 2023-02-22 18:32

借 預(yù)付 貸 銀行?

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齊紅老師 解答 2023-02-22 18:32

你好,付款的時候(還沒有取得發(fā)票),是這樣處理?

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快賬用戶5358 追問 2023-02-22 18:34

要是暫估方式呢? 不知道取得啥發(fā)票情況下

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齊紅老師 解答 2023-02-22 18:34

你好,暫估方式 就是發(fā)生費用的時候,先做暫估入賬處理。 取得發(fā)票的時候,先把暫估入賬的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票入賬

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快賬用戶5358 追問 2023-02-22 18:39

那就是按發(fā)生額 借 管理 貸 銀行 回來票紅沖 再價稅分離入賬?

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齊紅老師 解答 2023-02-22 18:40

你好,暫估方式,費用入賬的時候? 貸方是? 應(yīng)付賬款—暫估?

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快賬用戶5358 追問 2023-02-22 18:41

做預(yù)付和應(yīng)付 哪種可以降低股東權(quán)益?

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快賬用戶5358 追問 2023-02-22 18:43

不對啊 如果按借 管理費用 貸 應(yīng)付賬款。那銀行沒體現(xiàn)?

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快賬用戶5358 追問 2023-02-22 18:44

可以 借 應(yīng)付 貸銀行 嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-22 18:45

(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)

(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
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快賬用戶5358 追問 2023-02-22 18:56

方法知道 就是暫估時候金額 不用價稅分離吧

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齊紅老師 解答 2023-02-22 18:57

你好,暫估的時候,不需要做價稅分離處理?

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你好,可以先做 預(yù)付賬款? 處理,取得發(fā)票再做價稅分離計入費用
2023-02-22
你好不對,應(yīng)該七月份借其他應(yīng)付款借管理費用負數(shù),然后做發(fā)票的,借管理費用,進項貸其他應(yīng)付款。 匯算清繳抵扣可以沒有多抵扣
2020-12-08
你好,這個是什么區(qū)間的費用,如果已經(jīng)做了費用,這個發(fā)票附到那個憑證的后面即可
2020-11-18
您好,需要匯算清繳,直接調(diào)整,謝謝
2021-04-13
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