如果工程完工了,應(yīng)該核銷(xiāo)跨區(qū)域涉稅報(bào)告,就不用再申報(bào)了。
老師,您好!有一個(gè)公司原先是個(gè)體工商戶(hù),而且是雙核定的,每次都是申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,現(xiàn)在1月份開(kāi)始升為了一般納稅人,身為一般納稅人不是要申報(bào)工資薪金嗎?我剛?cè)?guó)稅局問(wèn)了下,國(guó)稅說(shuō)不需要申報(bào)工資薪金,我有點(diǎn)不太明白了。老師,現(xiàn)在這個(gè)情況是否需要申報(bào)工資薪金了。
老師,我是一般納稅,21年在外地做了一個(gè)包工包料的項(xiàng)目,做了跨區(qū)域涉稅報(bào)告,交了稅金開(kāi)了完稅證明,現(xiàn)在每個(gè)月要求進(jìn)報(bào)驗(yàn)戶(hù)里面申報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)報(bào)驗(yàn)戶(hù)怎么核銷(xiāo),才不用申報(bào)個(gè)稅了?
我是一般納稅人 2月28開(kāi)了簡(jiǎn)易征稅稅率3%得的專(zhuān)票 這個(gè)票是外地的 需要進(jìn)行跨區(qū)域繳納 然后3.13日才進(jìn)項(xiàng)跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)告 也進(jìn)行報(bào)驗(yàn)了就是沒(méi)扣款 現(xiàn)在就是需要這個(gè)外地交款憑單 就是先開(kāi)票后進(jìn)行報(bào)驗(yàn)啥的 現(xiàn)在怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)我們跨區(qū)域項(xiàng)目完工后,還需要在異地申報(bào)個(gè)稅嗎?外地項(xiàng)目完工后做完報(bào)驗(yàn)了,工資在本地申報(bào)個(gè)稅不在異地申報(bào)可以嗎?怎么能在異地停止申報(bào)個(gè)稅呢?
比如,一個(gè)項(xiàng)目開(kāi)具的一個(gè)外經(jīng)證是20萬(wàn),5月第一次需要開(kāi)票10萬(wàn),取得完稅證明; 第二次9月開(kāi)剩余10萬(wàn)發(fā)票的時(shí)候是不是也得用之前那個(gè)外經(jīng)證? 所以不用申請(qǐng)新的外經(jīng)證,也不用去跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)驗(yàn),直接登陸廣東省電子稅務(wù)局-跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)戶(hù)輸入之前的外經(jīng)證號(hào)報(bào)稅交稅,取得完稅證明就可以了嗎?
貴州的個(gè)體戶(hù)一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢(qián)???
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師這個(gè)城市維護(hù)建設(shè)稅也要錄進(jìn)去嗎,網(wǎng)站上預(yù)繳稅款征收率是填百分之3或者百分之2
幫我看一下吧,謝謝
一般計(jì)稅的話:增值稅2%,城建是增值稅的7,教育附加3,地方教育附加2
核銷(xiāo)的話這些都要錄進(jìn)去嗎
核銷(xiāo),有一個(gè)專(zhuān)門(mén)的核銷(xiāo)表格,填寫(xiě)的數(shù)據(jù)應(yīng)該是是合計(jì)數(shù)
核銷(xiāo)表格在哪里弄哦
你把你的申報(bào)的圖拍個(gè)全的,我看一下
是這里面填嗎,征收項(xiàng)目那里不會(huì)填
就是這個(gè)表,你要把這個(gè)項(xiàng)目所有預(yù)交的稅款填上,就可以了
下面的完稅憑證也要填嗎
只要是該項(xiàng)目預(yù)交過(guò)的都要輸,稅務(wù)局要審核
老師,如果提交后稅局不通過(guò),可以修改再次
再次提交嗎?
可以的同學(xué),滿(mǎn)意請(qǐng)五星好評(píng)