同學(xué)你好 按月申報(bào)就可以了
老師你好!2021年12份和2022年1月的農(nóng)民工工資同時(shí)在一月發(fā)放,如何報(bào)個(gè)稅呢?
工人的工資要發(fā),是從2022年2月份到2022年12月的,2023年發(fā)放,他們的個(gè)稅,現(xiàn)在可以報(bào)上去嗎?
2022年的年中獎(jiǎng)在2023年1月16日發(fā)放了,但是我在2022年12月份忘記計(jì)提了,但是在2023年1月份申報(bào)2022年12月份工資時(shí)又申報(bào)了這個(gè)年中獎(jiǎng),現(xiàn)在怎么處理
老師你好,2022年的年終獎(jiǎng)金在2023年的1月份發(fā)放,這個(gè)年終獎(jiǎng)金可以分開12個(gè)月,和2023年的工資薪金一起發(fā)放嗎?還是必須一次性申報(bào)年終獎(jiǎng)金?
你好,我公司2022年7—12月的工資一直沒發(fā)放,在2023年3月份發(fā)放,怎么報(bào)個(gè)稅?
老師你好,麻煩問(wèn)下這題在上課時(shí)老師講的是,捐贈(zèng)扣除是本年度利潤(rùn)總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬(wàn),這題捐贈(zèng)的135萬(wàn),可以扣除的不應(yīng)該是120萬(wàn),為什么是135萬(wàn)呢?
老師總公司成立分公司是分獨(dú)立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤(rùn)都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請(qǐng)客戶吃飯,請(qǐng)客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶小規(guī)模納稅人購(gòu)入商品,核定征收的話無(wú)論開不開發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會(huì)自動(dòng)申報(bào)?購(gòu)入發(fā)票無(wú)論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來(lái)的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過(guò)5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問(wèn)一下,就是你看這樣理解對(duì)嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個(gè)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)
報(bào)個(gè)稅是按發(fā)放月份申報(bào),2022年7—12月一直零申報(bào),不交個(gè)稅。但2023年3月一下發(fā)這么多,個(gè)稅不就交的多嗎?
還是說(shuō)在2022年7—12月申報(bào)個(gè)稅時(shí)按照計(jì)提工資數(shù)申報(bào)個(gè)稅呢
同學(xué)你好 在2022年7—12月申報(bào)個(gè)稅時(shí)按照計(jì)提工資數(shù)申報(bào)個(gè)稅
如果企業(yè)所得稅匯算清繳前,沒發(fā)的話,調(diào)增。
是的 沒有申報(bào)個(gè)稅的話就要調(diào)增
個(gè)稅填報(bào)應(yīng)該按發(fā)放工資申報(bào),而不是計(jì)提工資申報(bào)吧
2022年7月—12月一直有計(jì)提,但沒有發(fā)放,按個(gè)稅零申報(bào)
等到2023年3月份一下子發(fā)這么多工資,個(gè)稅在申報(bào)的話得不少的個(gè)稅呢
2022年個(gè)稅零申報(bào)匯算清繳時(shí)不交個(gè)稅,扣除標(biāo)準(zhǔn)和扣除項(xiàng)都沒用上。但2023年就多交個(gè)稅了
同學(xué)你好 是計(jì)提工資