你好,這個要根據(jù)實際業(yè)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn),如果沒有依據(jù),建議您按照實際業(yè)務(wù)和算將差額調(diào)整以前年度損益調(diào)整。

求經(jīng)驗豐富老師回答,謝謝! 我想問下,我前面的會計走了好久了,沒有人交接,他結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本一般能從哪里來?正常的是有成本核算表的,但是我每一個文件都看了,沒找著 我找到了他計算結(jié)轉(zhuǎn)原材料到庫存商品的,用的當(dāng)月的銷售單價,應(yīng)該是不對的吧? 主要是想問下有什么思路,這個數(shù)據(jù)除了出庫數(shù)量*成本單價,還有沒有別的計算方法 前面的會計走了一年,聯(lián)系不上,整年的憑證都沒有一個附件,我只能根據(jù)電腦儲存資料來做
老師,我想請教一下,我們是商貿(mào)型企業(yè),然后我做賬的時候成本結(jié)轉(zhuǎn)沒有按照加權(quán)平均順延下去做,大概按照主營業(yè)務(wù)收入的60%結(jié)轉(zhuǎn)了一下成本。之前會計結(jié)轉(zhuǎn)的表格沒做,我現(xiàn)在把成本結(jié)轉(zhuǎn)表格補(bǔ)出來后發(fā)現(xiàn),按照加權(quán)平均計算我賬面成本多結(jié)轉(zhuǎn)了30萬。但是實際庫存其實沒有賬面那么多的。賬面余50幾萬。表格余90幾萬。倉庫實際庫存估計也就20-30萬。這個我怎么辦啊,不會操作了
老師,你好,請問一下,我有個客戶是做螺絲的,品種型號很多,進(jìn)出庫有時候是個,有時候是件,有時候是批,不知道進(jìn)來多少,出去多少,只有金額準(zhǔn)確! 這樣在月底的時候如何去算成本的數(shù)據(jù)?? 就是結(jié)轉(zhuǎn)成本那個分錄的金額,如何來計算?
老師 您好 請問一下就是像園林公司月末結(jié)轉(zhuǎn)時候的會計分錄是不是借:主營業(yè)務(wù)成本貸:工程施工-合同成本、收入是200萬、這里的主營業(yè)務(wù)成本是按什么依據(jù)來計算?
老師,以前的會計結(jié)轉(zhuǎn)外賬主營業(yè)務(wù)成本沒有任何依據(jù)計算的做的一張憑證,那我后期怎么操作,我算了一下,她有時候計算的主營業(yè)務(wù)成本是根據(jù)收入打9折計算出來的,有時候就不是那個金額
應(yīng)納稅暫時性差異不是當(dāng)期調(diào)減嗎?為什么還要加?
年終關(guān)賬要做哪些工作
請問老師,甲單位本期購買家具5萬元(包含很多,柜子、椅子等)可以直接進(jìn)入費用吧,無需放固定資產(chǎn)核算對吧。因為這些用品,都是給出租的房屋購置的,所以直接計入成本了。
老師資產(chǎn)總額怎么控制5千萬,利潤總額怎么控制300萬,每年幾月份大學(xué)開始算,
老師,殘保金人員的計算,請教下您,公司簽了幾個兼職人員,就只拿銷售提成沒有基本工資,申報了個稅沒交社保,這幾個人計入殘保金人數(shù)嗎
請問老師。乙單位是甲單位下屬的公司,乙單位的財審和稅審的合同是與甲簽訂的,也是甲單位支付的,也是甲單位委托審計公司的。請問甲單位列支的這些乙的審計費,是可以在甲單位稅前扣除的么?
老師,5000左右的筆記本直接記管理費用行嗎,還是必須記固定資產(chǎn)折舊
老師,您好,請問一下車輛申請的計稅周期
哪些可以記作增值稅進(jìn)項稅
公司被告了 然后有罰款 有發(fā)票給我嗎