同學你好 按實際收入繳納增值稅
請問,每月申報增值稅時,是按賬上計提的應收賬款收入繳稅還是按開票系統(tǒng)當月實際開的發(fā)票金額來繳稅,如果按開票系統(tǒng)繳稅,違法嗎?或者這在納稅中是一種合理的什么繳稅方式嗎
老師,請問2022年4月開始小規(guī)模普票免稅,開專票按照3%征增值稅,我是每個月按照我實際的收入來確定收入的,當月只開有部分專票和普票,請問我在當月確定收入的時候按照什么稅率來確定收入呢?
你好,問一下我們現(xiàn)在是餐飲,住宿服務業(yè),小規(guī)模,查賬征收企業(yè),就是問問小規(guī)模,查賬征收是按什么為繳稅依據(jù),是按每月開具發(fā)票金額繳增值稅,還是按實際收入繳納增值稅,實際收入還有一部分是不開票的
請問老師,小規(guī)模的附加費是減半征收,按應交增值稅基礎(chǔ)上計提,實際繳納是減半征收后的金額,還需再錄入一筆稅收減免的分錄對嗎?貸方記營業(yè)外收入-稅收減免嗎?
請問,旅行社小規(guī)模差額征收。收入按照貸主營業(yè)務收入及應交增值稅入賬,但是報稅的時候,是差額征收的,就是收入減直接成本后為增值稅計稅依據(jù)吧?稅費最終繳納的不是貸方計提的稅費金額吧?要怎么處理??
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認收入,轉(zhuǎn)成本,而債務重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以按含稅金額進入原材料,而不計算抵扣進項稅額嗎
收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項選擇題
老師您好,請問如果員工勞務報酬工資每個月都是8000,都按照20%扣除個稅對吧,不會因為累積到一定數(shù)額會變成30%吧
融資時資金方扣除了手續(xù)費,本金100萬,手續(xù)費1萬,實際到賬99萬,這1萬元的賬務處理
公司出納發(fā)工資的時候轉(zhuǎn)錯了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費,他轉(zhuǎn)回來的時候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?這都會涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
我們是按季征收,怎么到報稅時增值稅報表就顯示開票金額,我要是按開票金額繳增值稅,就和我的帳對不上,就有問題,是這個意思嗎
同學你好 對的 未開票收入也得繳稅
要是這部分不開票金額要想不交增值稅,是不是就不能記到收入里,就得做假賬嗎
同學你好 對的 是這樣的
現(xiàn)在有這種情況,要是開票金額大于實際收入怎么交增值稅
同學你好 按照開票金額繳稅
開票金額大于實際收入主要是收入在當期已經(jīng)計入收入,對方?jīng)]有付款,也不讓開票,到付款時才讓開票,就出現(xiàn)這種情況
同學你好 哪個大就按照哪個
要開票金額大于實際收入,這部分差額難道我要在當月虛增到收入里嗎
同學你好 對的 是這樣的