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老師,請(qǐng)問(wèn)下2023年新政策下小規(guī)模納稅人開(kāi)具了3%的普票和免稅發(fā)票,季度已經(jīng)超過(guò)30萬(wàn)限額,申報(bào)期該如何申報(bào)納稅呢,我是按照3%的稅率繳納稅款,還是按照3%稅率繳納稅款呢

2023-02-22 09:23
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-22 09:27

超過(guò)部分按照3%就可以的

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快賬用戶3961 追問(wèn) 2023-02-22 09:28

不對(duì)吧,我都超過(guò)起征點(diǎn)了,不是應(yīng)該全額納稅么

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齊紅老師 解答 2023-02-22 09:53

咱開(kāi)票的時(shí)候是怎么開(kāi)票的呢?稅率是怎么選的?

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快賬用戶3961 追問(wèn) 2023-02-22 09:56

1月的時(shí)候既開(kāi)了普票開(kāi)了3%稅率的和1%稅率的,也開(kāi)了免稅發(fā)票;專(zhuān)票是按照1%的稅率開(kāi)的??備N(xiāo)售額超過(guò)了免稅30萬(wàn)的額度

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齊紅老師 解答 2023-02-22 10:30

您這個(gè)各種稅率都開(kāi)了,就按照實(shí)際的稅率申報(bào),實(shí)際開(kāi)具的稅率申報(bào)。免稅的增值稅可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。

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快賬用戶3961 追問(wèn) 2023-02-22 10:32

按月申報(bào)的小規(guī)模納稅人月銷(xiāo)售額超過(guò)10萬(wàn)元,月初開(kāi)具了免稅發(fā)票,如何申報(bào)增值稅? 《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策有關(guān)征管事項(xiàng)的公告》(2023年第1號(hào))第七條規(guī)定,納稅人按照《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于明確增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策的公告》(2023年第1號(hào)),適用減按1%征收率征收增值稅的,對(duì)應(yīng)銷(xiāo)售額應(yīng)填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷(xiāo)售額的2%計(jì)算填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。 適用

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快賬用戶3961 追問(wèn) 2023-02-22 10:33

但是我咨詢(xún)稅務(wù)局,說(shuō)是按這個(gè)報(bào)

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快賬用戶3961 追問(wèn) 2023-02-22 10:33

整糊涂了,不曉得咋個(gè)報(bào)了

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齊紅老師 解答 2023-02-22 11:55

除了主表還要有這個(gè)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》

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超過(guò)部分按照3%就可以的
2023-02-22
你好,小規(guī)模納稅人有開(kāi)3%的專(zhuān)票,就是按3%繳納增值稅的?
2024-01-08
同學(xué)你好 是全額按一百萬(wàn)交增值稅 2.按百分之一哦,100萬(wàn)全額交 3.按利潤(rùn)來(lái)交的
2024-01-09
不能 你如果想要按1%繳納 下個(gè)月紅沖然后按1%開(kāi) 其他的別再開(kāi)發(fā)票 這樣可以申請(qǐng)退稅
2020-10-21
對(duì),一個(gè)不超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅。
2024-07-12
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