超過(guò)部分按照3%就可以的
小規(guī)模納稅人申報(bào):三季度開(kāi)具增值稅普通發(fā)票超過(guò)30萬(wàn),開(kāi)具的有1%稅率,還有3%稅率,這次申報(bào)增值稅能不能都按1%申報(bào)繳款???
小規(guī)模納稅人增值稅3%減免按1%繳納,季度為未超過(guò)30萬(wàn),我將收入填寫(xiě)到未達(dá)到起征點(diǎn)銷(xiāo)售額,但是免稅額是按照3%計(jì)算的,票面是1%,和票面稅率不符,請(qǐng)問(wèn)怎么申報(bào)增值稅?
老師,您好,我們第三季度開(kāi)具了10萬(wàn)普通發(fā)票,整個(gè)第三季度開(kāi)票總額超過(guò)45萬(wàn),我們普票按照3%申報(bào)納稅了,結(jié)果,稅務(wù)局讓我們修改普票部分,說(shuō)不能繳納3%,要按照1%繳稅,請(qǐng)問(wèn)我的申報(bào)表應(yīng)該如何修改呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,問(wèn)題一:23年小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售收入月不超過(guò)10萬(wàn)元,季度不超過(guò)30萬(wàn)元的,免征增值稅,那么超過(guò)月10萬(wàn),季度30萬(wàn)元的,按照3%還是1%繳納稅款?問(wèn)題二:還有小規(guī)模納稅人開(kāi)具普票是否還是免稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)下2023年新政策下小規(guī)模納稅人開(kāi)具了3%的普票和免稅發(fā)票,季度已經(jīng)超過(guò)30萬(wàn)限額,申報(bào)期該如何申報(bào)納稅呢,我是按照3%的稅率繳納稅款,還是按照3%稅率繳納稅款呢
累計(jì)居住滿183天的納稅人,海南公司的經(jīng)營(yíng)所得,法人分紅個(gè)人所得稅是不是最高15%
如果企業(yè)稅后公司法人分紅1千萬(wàn),需要交多少個(gè)人所得稅
老師好,我們公司買(mǎi)的固定資產(chǎn)房子,4月底付的全款,這個(gè)月開(kāi)了全款發(fā)票(專(zhuān)票),并交了契稅。我4月底錄入固定資產(chǎn)時(shí)是按付款全額錄的,那我現(xiàn)在怎么調(diào)整固定資產(chǎn)的原值呢?
請(qǐng)問(wèn)客戶公司以房子抵賬,對(duì)方公司為開(kāi)發(fā)商,那么這個(gè)房子需要過(guò)戶到我們公司嗎,還是可以抵給我們公司,但我們公司可以直接過(guò)戶給個(gè)人,這個(gè)業(yè)務(wù)涉及繳納哪些稅,以100萬(wàn)為例,需要繳納多少稅?
在實(shí)務(wù)中,如果有銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),那么一般納稅人的五張表,哪幾張是必填的。
以動(dòng)產(chǎn)抵押的,抵押權(quán)自抵押合同生效時(shí)設(shè)立;未經(jīng)登記的,不得對(duì)抗善意第三人! 那為什么這個(gè)題目中3月16日完成了抵押登記,4月5日丙還取得了轎車(chē)的所有權(quán)呢?
就這樣問(wèn)呀,你讓我問(wèn)什么呢
高新企業(yè)總研發(fā)費(fèi)用占銷(xiāo)售收入比例范圍多少合適?
制造業(yè)的損耗率、利用率平時(shí)怎樣規(guī)劃多久算一次的,用什么方式方法算
制造業(yè),消耗率,利用率怎樣算的準(zhǔn)確
不對(duì)吧,我都超過(guò)起征點(diǎn)了,不是應(yīng)該全額納稅么
咱開(kāi)票的時(shí)候是怎么開(kāi)票的呢?稅率是怎么選的?
1月的時(shí)候既開(kāi)了普票開(kāi)了3%稅率的和1%稅率的,也開(kāi)了免稅發(fā)票;專(zhuān)票是按照1%的稅率開(kāi)的??備N(xiāo)售額超過(guò)了免稅30萬(wàn)的額度
您這個(gè)各種稅率都開(kāi)了,就按照實(shí)際的稅率申報(bào),實(shí)際開(kāi)具的稅率申報(bào)。免稅的增值稅可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。
按月申報(bào)的小規(guī)模納稅人月銷(xiāo)售額超過(guò)10萬(wàn)元,月初開(kāi)具了免稅發(fā)票,如何申報(bào)增值稅? 《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策有關(guān)征管事項(xiàng)的公告》(2023年第1號(hào))第七條規(guī)定,納稅人按照《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于明確增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策的公告》(2023年第1號(hào)),適用減按1%征收率征收增值稅的,對(duì)應(yīng)銷(xiāo)售額應(yīng)填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷(xiāo)售額的2%計(jì)算填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。 適用
但是我咨詢(xún)稅務(wù)局,說(shuō)是按這個(gè)報(bào)
整糊涂了,不曉得咋個(gè)報(bào)了
除了主表還要有這個(gè)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》