同學(xué),你好,進項做結(jié)轉(zhuǎn)處理,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,你好,我上期,銷項稅額大于進項稅額時,分錄如圖,本期進項大于銷項形成了留底稅額,沒有做分錄,如果我下期,有銷項稅額,并且這個銷項稅額小于我留底的稅額,還需要做分錄嗎?如果要做怎么做
老師,上期留底稅額264.59,本期銷項稅額7938,本期認證進項9318,請問如何做憑證
上期末有留底稅額,本期銷項小于進項如何做賬
你好,進項稅額大于銷項稅額,期末有留底的賬務(wù)處理怎么做?
你好,進項稅額大于銷項稅額,期末有留底的賬務(wù)處理怎么做?
老師對方公司買我的貨不要票,我們加幾個稅點才不會虧呢
請問老師 企業(yè)賬面凈資產(chǎn)金額 是看資產(chǎn)負債表期初數(shù)還是期末數(shù)?
我們公司欠別的公司錢,客戶在我們公司購買的機器,購機款微信掃碼支付給我們欠款的那家公司可以嗎?應(yīng)該怎么記賬?需要什么憑證?
老師您好,7月28號注冊的公司,現(xiàn)在在跟老板核對8月工資,然后老板問了一句,可以把入職調(diào)到7月,7月公司是總包代發(fā)的,您覺得要調(diào)到7月入職嘛
老師 你好 請問房地產(chǎn)協(xié)會屬于什么性質(zhì)的企業(yè) 它的稅率與優(yōu)惠政策是怎樣的
您好老師我之前你們這里報考了新銳精英基礎(chǔ)班4896現(xiàn)在聯(lián)系不上老師怎么辦
需要找陳老師我是新銳精英基礎(chǔ)班4896學(xué)生
老師好:這邊是小規(guī)模納稅人藥店,8月銷售,成本報表里線上銷售之前一直是人工下賬,8月份除了手動下賬,還將之前線上的銷售全部自動又下載了一遍,下賬了(現(xiàn)在這個賬務(wù)處理怎么做,分錄怎么寫)
老師,請問母公司和子公司一定是集團公司嗎?
請問現(xiàn)在轉(zhuǎn)賬支票,是電子轉(zhuǎn)賬支票嗎?
怎么寫分錄呢?能否詳細些
借,應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
上期留底4692.51 本期開票銷項297.32 本期收到進項發(fā)票未抵扣327.64 會計分錄怎么寫
期末的留抵的進項稅額也就是指本期的銷項稅額小,進項稅額大,兩者抵消后進項稅仍然大于銷項稅,這就是期末留抵的進項稅額,不用任何賬務(wù)處理,就在進項稅的借方保留就可以了
不好意思,前面看錯了,