同學,你好,進項做結轉處理,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
老師,你好,我上期,銷項稅額大于進項稅額時,分錄如圖,本期進項大于銷項形成了留底稅額,沒有做分錄,如果我下期,有銷項稅額,并且這個銷項稅額小于我留底的稅額,還需要做分錄嗎?如果要做怎么做
老師,上期留底稅額264.59,本期銷項稅額7938,本期認證進項9318,請問如何做憑證
上期末有留底稅額,本期銷項小于進項如何做賬
你好,進項稅額大于銷項稅額,期末有留底的賬務處理怎么做?
你好,進項稅額大于銷項稅額,期末有留底的賬務處理怎么做?
老師好,幫我看一下這個為什么總是申報不通過呢?
社?;鶖?shù)沒有算好6月不調7月開始調可以嗎?
老師,我是單位,想問住房公積金屬于強制性為員工購買嗎?
你好,老師,這是我們公司開具的農產(chǎn)品收購發(fā)票,我入賬時候需要價稅分離入賬還是直接入庫?稅務里邊是計算抵扣的
老師好,股東多轉入的投資款要退回給他,那現(xiàn)金流量表填在哪一欄
印花稅怎么調整成按季申報的
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營停車場給員工買的人身意外傷害保險會計分錄怎么做
請問個人合伙最終以大家認可的清算值為準,還是以實際清算值為準?
老師,請問,照明設備是屬于家用電器類嗎?就是我們平時用的吸頂燈,學習燈等這些?
技術合同印花稅申報需要庫存商品加開票收入兩者之和,還是僅僅報開具發(fā)票金額
怎么寫分錄呢?能否詳細些
借,應交稅費-未交增值稅
貸,應交稅費應交增值稅(轉出多交增值稅)
上期留底4692.51 本期開票銷項297.32 本期收到進項發(fā)票未抵扣327.64 會計分錄怎么寫
期末的留抵的進項稅額也就是指本期的銷項稅額小,進項稅額大,兩者抵消后進項稅仍然大于銷項稅,這就是期末留抵的進項稅額,不用任何賬務處理,就在進項稅的借方保留就可以了
不好意思,前面看錯了,