借:管理費用-會議費 ? ? ? 應交稅費-增值稅-進項 貸:銀行存款
老師你好!我農業(yè)公司有一創(chuàng)新項目,總經費預算1000萬,其中財政專項200萬,自籌800萬,現項目已進入尾聲,申請財政專項拔款,之前公司會計按平時做的賬,未專門針對此項目做賬,現在要做項目??顚S觅~怎么做?到時收到財政拔款是做專項應付款還是遞延收益?
老師,你好!行政事業(yè)單位從公用經費或項目經費墊付了公益性崗位人員的社保,(因為現在是一體化系統,是財政直接支付的,沒有零余額賬戶也不是銀行存款),后就業(yè)局把社保補貼轉入銀行存款,又用銀行存款支出了公用經費或項目支出。問:墊付,收到墊付款和支出經費財務會計和預算會計怎么做分錄?謝謝!
請問公司收到財政撥付的專項款用于支付聯合體差旅費、會議費、專家費,現在付了聯合體會議費開的是專票,這邊有進項稅,會計分錄怎么做呢?
建筑公司有個獨立工會,省工會撥下來一筆專項補助經費,為上級補助收入1萬。但因為是建筑公司先付了錢,合同和發(fā)票都是建筑公司,現在這筆錢工會的補助要還給建筑公司,建筑公司支付費用和收到返回的錢要怎么做分錄,工會收到錢和支付還款要怎么做分錄。
沒有獲得人家同意就使用了人家的字體,后面經過協商,達成和解協議,要付一個和解費用,弄了一個軟件租用合同,對方開的發(fā)票是信息技術服務-某某字體,請問做賬會計分錄,目前收到發(fā)票,尚未支付款項
【中國農業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號為4879的賬戶與四川新網銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機構還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網點或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復TDDS#業(yè)務編碼。
可修復產品和不可修復產品,都用廢品損失科目過度,最終結轉到生產成本,為什么可修復產品計入產品成本,不可修復產品不計入產品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經營所得二季度報稅,系統自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數,還是單獨填二季度的數?
老師,個人5月去稅局代開勞務發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務費給個人,個稅申報是收到代開的當月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現在賬怎么調整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務系統上必須繳納工會經費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
那專項應付款怎么沖減呢?
借:專項應付款 貸:營業(yè)外收入-政府補貼
專項應付款文件要求需要單獨列賬,這邊不是應該用管理費用沖減專項應付款嘛?主要就是我不知道進項稅怎么在里面沖減,然后我這個進項稅是否可以抵扣,是一般納稅人。
這張圖片,前面那張錯了。麻煩老師幫我看下。
按我說的分錄做就是了
就這筆專項款花完了,到時候就直接按照你說的做成營業(yè)外收入就可以了,對吧? 不是剛收到專項款就做成營業(yè)外收入吧?
按稅法規(guī)定是收到專項款就做成營業(yè)外收入