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請問公司收到財政撥付的專項款用于支付聯(lián)合體差旅費、會議費、專家費,現(xiàn)在付了聯(lián)合體會議費開的是專票,這邊有進項稅,會計分錄怎么做呢?

2023-02-20 15:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-02-20 15:07

借:管理費用-會議費 ? ? ? 應交稅費-增值稅-進項 貸:銀行存款

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快賬用戶8998 追問 2023-02-20 15:09

那專項應付款怎么沖減呢?

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齊紅老師 解答 2023-02-20 15:18

借:專項應付款 貸:營業(yè)外收入-政府補貼

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快賬用戶8998 追問 2023-02-20 15:24

專項應付款文件要求需要單獨列賬,這邊不是應該用管理費用沖減專項應付款嘛?主要就是我不知道進項稅怎么在里面沖減,然后我這個進項稅是否可以抵扣,是一般納稅人。

專項應付款文件要求需要單獨列賬,這邊不是應該用管理費用沖減專項應付款嘛?主要就是我不知道進項稅怎么在里面沖減,然后我這個進項稅是否可以抵扣,是一般納稅人。
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快賬用戶8998 追問 2023-02-20 15:25

這張圖片,前面那張錯了。麻煩老師幫我看下。

這張圖片,前面那張錯了。麻煩老師幫我看下。
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齊紅老師 解答 2023-02-20 15:35

按我說的分錄做就是了

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快賬用戶8998 追問 2023-02-20 16:00

就這筆專項款花完了,到時候就直接按照你說的做成營業(yè)外收入就可以了,對吧? 不是剛收到專項款就做成營業(yè)外收入吧?

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齊紅老師 解答 2023-02-20 16:04

按稅法規(guī)定是收到專項款就做成營業(yè)外收入

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借:管理費用-會議費 ? ? ? 應交稅費-增值稅-進項 貸:銀行存款
2023-02-20
您好,這個工會經費是單獨做賬是吧
2023-07-25
你好,收到 借銀行存款 貸長期應付款
2020-11-14
您好,這個的話,他給你們開的嗎?你們是可以正常做管理費用的
2023-11-09
商貿的,你產品的成本那一部分可以費用的不行。
2023-12-11
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