借:管理費用-會議費 ? ? ? 應交稅費-增值稅-進項 貸:銀行存款
老師你好!我農業(yè)公司有一創(chuàng)新項目,總經費預算1000萬,其中財政專項200萬,自籌800萬,現(xiàn)項目已進入尾聲,申請財政專項拔款,之前公司會計按平時做的賬,未專門針對此項目做賬,現(xiàn)在要做項目??顚S觅~怎么做?到時收到財政拔款是做專項應付款還是遞延收益?
老師,你好!行政事業(yè)單位從公用經費或項目經費墊付了公益性崗位人員的社保,(因為現(xiàn)在是一體化系統(tǒng),是財政直接支付的,沒有零余額賬戶也不是銀行存款),后就業(yè)局把社保補貼轉入銀行存款,又用銀行存款支出了公用經費或項目支出。問:墊付,收到墊付款和支出經費財務會計和預算會計怎么做分錄?謝謝!
請問公司收到財政撥付的專項款用于支付聯(lián)合體差旅費、會議費、專家費,現(xiàn)在付了聯(lián)合體會議費開的是專票,這邊有進項稅,會計分錄怎么做呢?
建筑公司有個獨立工會,省工會撥下來一筆專項補助經費,為上級補助收入1萬。但因為是建筑公司先付了錢,合同和發(fā)票都是建筑公司,現(xiàn)在這筆錢工會的補助要還給建筑公司,建筑公司支付費用和收到返回的錢要怎么做分錄,工會收到錢和支付還款要怎么做分錄。
沒有獲得人家同意就使用了人家的字體,后面經過協(xié)商,達成和解協(xié)議,要付一個和解費用,弄了一個軟件租用合同,對方開的發(fā)票是信息技術服務-某某字體,請問做賬會計分錄,目前收到發(fā)票,尚未支付款項
老師,新賬冊,我把期初數(shù)填上,資產負債表沒問題,利潤表上有本年累計數(shù)呢
老師,請問我們單位建飛灰固化物填埋場。那這個項目產生的森林植被恢復費、水土保持方案編制服務費、勘察費、水土保持補償費、耕地占用稅。這些費用都要入在建工程科目嗎?等項目完工了在一起轉固是嗎?
公司給臨時工發(fā)工資,需要購買社保和申報個稅么?
老師工會經費為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
老師,你好,請問什么情況下需要繳納印花稅呢?我們是做軟件開發(fā),教育培訓方面的。只是簽訂的銷售合同需要交還是說只要是開了發(fā)票的就要交
一家小規(guī)模納稅人的公司在2023年6月購買了一輛46800元的摩托車,入固定資產,并在2023年7月一次性折舊完,在2025年把這輛車摩托車賣了2000元,并開具了一張二手車銷售發(fā)票,請問賣了這2000元是否要報增值稅和企業(yè)所得稅?分錄怎么做?
老師工會經費為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
小微企業(yè)工費經費需要繳納嗎
自己名下住宅用于營業(yè)執(zhí)照經營場所,需要繳納房產稅及土地使用稅嗎
小微企業(yè)工費經費需要繳納嗎
那專項應付款怎么沖減呢?
借:專項應付款 貸:營業(yè)外收入-政府補貼
專項應付款文件要求需要單獨列賬,這邊不是應該用管理費用沖減專項應付款嘛?主要就是我不知道進項稅怎么在里面沖減,然后我這個進項稅是否可以抵扣,是一般納稅人。
這張圖片,前面那張錯了。麻煩老師幫我看下。
按我說的分錄做就是了
就這筆專項款花完了,到時候就直接按照你說的做成營業(yè)外收入就可以了,對吧? 不是剛收到專項款就做成營業(yè)外收入吧?
按稅法規(guī)定是收到專項款就做成營業(yè)外收入