借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款 7萬
老師付了一個14萬的承兌給供應(yīng)商,實(shí)際應(yīng)付應(yīng)該是114622.元,供應(yīng)商應(yīng)該退給我們25378元,但是沒有合適的承兌,所以供應(yīng)商去貼現(xiàn),回來扣了470的貼息,退給了我們24908。這個我怎么記賬呢?讓供應(yīng)商給我開多少的收據(jù)合適呢?怎么記錄分錄?
老師;請問支付供應(yīng)商貨款,要讓供應(yīng)商承擔(dān)手續(xù)費(fèi),如何做賬,比如發(fā)票金額是100元,實(shí)際支付出去80元,賬上還有20元的差額如何做平賬
老師我是代理記賬,我公司收到客戶轉(zhuǎn)來的20萬承兌,我老板直接把這20萬承兌轉(zhuǎn)給供應(yīng)商(但實(shí)際只需要給供應(yīng)商10萬)然后供應(yīng)商又轉(zhuǎn)回來10萬承兌,這個怎么做賬
銀行回單上是支出半額承兌7萬元(實(shí)際欠供應(yīng)商14萬)是付的供應(yīng)商貨款,這個要怎么做賬?
銀行回單上是支出半額承兌30萬元(實(shí)際欠A供應(yīng)商10萬,B供應(yīng)商20萬,C供應(yīng)商30萬),在系統(tǒng)做付款單,那我是不是要沖A供應(yīng)商5萬,B供應(yīng)商10萬,C供應(yīng)商15萬?
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎?
去年收到對方的租金,今年才給對方開票,要做未開票收入嗎
我接了一個小規(guī)模業(yè)務(wù)應(yīng)該是不多,也沒憑證,什么也沒有呢,什么也沒轉(zhuǎn)給我,只把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人改成我了,有這樣的嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配期末利潤減去年初利潤不等于利潤表的凈利潤本年累計(jì)金額要怎樣查,差了146.17元
稅務(wù)老師通知需要剔除19年06月的管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000 那當(dāng)年的會計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000,貸:銀行存款14000 19年12月需要做的調(diào)整分錄是
老師,購進(jìn)商品所產(chǎn)生的小額運(yùn)費(fèi),可以不計(jì)入成本嗎?
老師,你好,我請問一下。轉(zhuǎn)讓股權(quán)萬繳納印花稅嗎?
老師,能詳細(xì)講一下新增社保到社??圪M(fèi)操作流程嗎
老師,退稅率是0就是視同內(nèi)銷征稅嗎?
老師,稅務(wù)清稅注銷,賬上貸方應(yīng)交稅費(fèi)2.2萬,這個改怎么賬務(wù)處理,稅務(wù)上報(bào)表沒有顯示欠稅
不用用到應(yīng)付票據(jù)這個科目嗎 全額承兌和半額承兌的區(qū)別是什么
若原來計(jì)了應(yīng)付票據(jù),就要沖應(yīng)付票據(jù)
半額承兌只承兌了一半。
應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)只能計(jì)一個是嗎
應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)只能計(jì)一個。